您好 是需要2021年1月份的科目余额表 录入科目余额表上明细科目有余额的所有数据
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
半途接个账,要从2021年2月份开始做账,那么我是不是需要2021年1月份的科目余额表,根据这个录财务软件的期初数?是的话,都需要录入哪些呢?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,我是2020年7月份建立账的,现在2021年12月份要换财务软件,是不是只要录入2021年11月份的科目余额表就可以了,在接着做2021年12月份的呢
老师,请问2月底从兼职会计把账接过来,建账时只要录入他2月份的科目余额表的期末数据然后做账? 还是需要重新从1月开始录入上年12月科目余额表数据,然后把1-2月的凭证重新做一遍?
老师d算当期为啥不是红色我算的那个,不是要减去应纳税暂时性差异100嘛
老师,请问暂估的金额跟后面来发票的金额不一致可以的吗
今年6月之前取得的去年暂估的成本发票应该怎么做账呢?
错误:固定资产入账是借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793 这个却是含税金额(包含上面那个进项税额2967.34) 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 但固定资产折旧净值里多了2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了没有入固资,但固定资产折旧时金额又是含了了税的2967.34),现在要怎么调账。会计分录是啥,需要做哪些调整 而且之前做账的人员没有做残值率,100%折旧。
老师,出口退税报关单改了,我以为改完了,进项发票先确认出口退税用途了,但是报关单延期了,不影响退税吧,谢谢
老师、银行入息 怎么写会计分录?
支付贷款利息现金流选什么?
个人是一家企业的股东。但是自己用微信开通经营性收款码收款。有什么风险嘛。
你好,老师,经理让我整理这些资料,这个一般是用来做啥的呀。融资吗 1、公司最近三年的财务(审计)报告;2、公司执行的税种、税率及纳税情况(含有无欠税)专项说明;3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴,如有,请提供相关文件及依据;4、公司有无对外长期投资,如有,请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司与关联方之间的往来明细表;7、公司最近三年来的诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;8、公司法定代表人及高管有无涉及诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;9、公司是否有因环境保护、建筑质量、劳动的侵权之债,如有,请提供相关资料
老师你好,请问一下我们是开餐厅的,客人消费时金额是1000元,微信扫码支付,但是到账后银行存款只收到998元,扣了2元手续费,这样的业务要怎么写分录?谢谢老师
那就是资产负债和所有者权益类科目有余额了,损益类我不用管
损益类科目的累计发生额也填一下哈 不然利润表不累计
也就是说 资产 、负债、所有者权益类科目我只需要录入科目余额表上的“期末余额”这一栏,损益类的科目 我需要录入 科目余额表上的“本年累计发生额”(因为只有一个月2021年1月份,所以这一栏金额也就是本期发生额 金额),是这样么?
是的 这样理解正确的
有一点我没想明白,损益类本期累计金额录入财务软件的期初数,那么试算平衡么?能建账开始做账吗?
损益类本期累计金额录入财务软件的期初数?不是啊 也是对应录入累计借方贷方啊 建账的时候不录入期末啊
就像这个科目余额表,我要开始在财务软件上录入数据,然后做2月份的账,您说我要怎么在财务软件上录入期初数?
取最右边的期末余额借方或者贷方发生额录入啊
是啊,按照你说的这个,损益类没有余额不用录入,对么??
损益类科目如果累计数要衔接的话 要录入本年累计借方 本年累计贷方
这个是1月份科目余额表 损益类科目的本年累计借贷方金额,举个例子说,主营业务收入,把这金额借贷方都录到期初数里?这样借贷数字一致,试算平衡,就可以了?我做2月份账,不会累计到我2月份结转损益里吧?
借方贷方累计都录入 不会影响2月份结转到损益的金额
不好意思老师,我问得可能罗嗦了,因为怕建错账。就是说 像上面那张图,办公费 期初录入时 借方录57,贷方录57,是这样的么???
没事哈 有问题就问 是的 就这样填写就好了