您好 研发物料的采购是计入研发支出 研发支出-费用化(资本化)支出-直接投入
老师,称重过磅费开票的税目是什么
请问老师,做工商年报时,公司有一台特种设备怎么填吧?这样填对吗?
老师,公司上一年度有固定资产清理,申报了增值税,但是这样账上的收入是和增值税申报表上是对不上的,我现在申报汇算清缴时把固定资产清理填到了其他业务收入里面去,就提示这个,我想请问一下,这个收入应该填在哪里才是对的?
职工薪酬纳税调整表,工资薪金支出账载金额按什么数据填写?明细账中
公司充值钱到酒店会员卡之类的做为招待客户入住的可以直接挂招待费吗?明细分录吗
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
中午好老师!我想问一个问题,就是现在有个员工想去劳动局告老板,然后叫财务给她工资表,可以给员工吗?老板会不会怪罪
老师 想问一下属于政府会计主体流动资产有什么
各位老师,大家好,只要企业,比如!同样的材料,人工费用,产出不用的产品,那么成本单价怎么计算出来,
老师,这个期初余额为什么在借方?
1月15号采购280元的研发物料,收到普票。并出库。那分录怎么写老师
借:原材料280 贷:银行存款280 借: 研发支出-费用化(资本化)支出-直接投入 28 贷:原材料280
明白了,我用的库存商品可以吗借方
老师我们同事借支11000采购原材料,发票就给到我3250元的。还有7750没有给我发票我怎么做分录呢
老师我们同事借支11000采购原材料,发票就给到我3250元的。还有7750没有给我发票我怎么做分录呢
研发领用的计入原材料科目比较合适 还有7750 后期还有发票吗
好的 有发票
那您借支的时候分录怎么写的
借支是 借其他应收款11000 贷银行存款11000
老师你看我这分录做的对吗?做到一张凭证上了
这分录做的对的哈
谢谢老师。老师指导的好,老师工资里面个税计提怎么做分录呢?你看我这做的对吗?
工资里面个税计提 不需要单独写分录 是包含在工资里面一起的
因为之前会计12月做账时他都么有计提工资和社保。所以我再今年1月份做1月份的账时 补计提的。因为我们1月7日发放2020年12月的工资。那我这做的对吗?如果补计提直接缴纳个税期末会有余额就不对了吧
补计提直接缴纳个税期末会有余额 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
这样做的话就没有余额了 冲减掉了对吧。你写的那个分录是计提的分录对吗
是的 这样做的话就没有余额了 冲减掉了 第一个是计提 第二个是发放 第三个是上交
谢谢老师指导明白啦
不客气哈 欢迎有疑问继续提问