您好 研发物料的采购是计入研发支出 研发支出-费用化(资本化)支出-直接投入

我公司发生的研发费用,入账时是计入U8软件成本类(研发支出—费用化支出)科目还是计入管理费用—研发费用科目呢?
老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
老师研发物料的采购是计入主营业务成本/研发成本还是计入研发支出呢?我看成本里面有一级科目研发支出,我还怎么写这分录呢
老师,软件公司自主研发销售软件产品,公司研发人员工资先归入研发支出-费用化支出,月底结转至管理费用-研究费用科目下呢,还是研发费用在销售软件时结转到主营业务成本?
老师,请问实际工作中,怎么看一个项目的成本(比如人工成本)可以直接计入公司的研发支出还是直接计入主营业务成本
您好!想咨询下:公司工商注册地在上海,但是法人居住地在北京,这样法人在北京办公发生的一些费用,可以计入公司的日常费用吗?还是需要计入差旅费。比如星巴克的餐饮发票,滴滴打车发票。
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
没有收到款也要算收入吗
我公司有张增值税普通发票,我方是销售方,税费是100元,然后其他公司开来发票,我方是购买方,税费是200元,这种情况的话,我方是不用交税的吧?税费能抵扣掉的吧?然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗?还是必须是普票才能抵扣?
老师,你好,我的电脑报着一家个税,我把我电脑上的数据备份到另外一台电脑上,另外一台电脑有100多家的个税不在了,请问100多家的个税信息如何恢复
公司9.18号办理的好营业执照了,公章也刻好了,还没有开对公账户,没有进行税务登记,现在基本也没什么业务呢还,将来老板想开票,想变更为一般纳税人,现在应该怎么办理呢,是先小规模纳税人进行税务登记后再变更为一般纳税人吗
老师,这一笔给解释一下,谢谢
老师您好,请问一下,别的公司对我公司的某个项目进行投资,只投资金为收益,并不参与实际股权控制,对方转款时备注:“投资款”,这几个字行吗?我司收到这笔该如何入账呢?
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
1月15号采购280元的研发物料,收到普票。并出库。那分录怎么写老师
借:原材料280 贷:银行存款280 借: 研发支出-费用化(资本化)支出-直接投入 28 贷:原材料280
明白了,我用的库存商品可以吗借方
老师我们同事借支11000采购原材料,发票就给到我3250元的。还有7750没有给我发票我怎么做分录呢
老师我们同事借支11000采购原材料,发票就给到我3250元的。还有7750没有给我发票我怎么做分录呢
研发领用的计入原材料科目比较合适 还有7750 后期还有发票吗
好的 有发票
那您借支的时候分录怎么写的
借支是 借其他应收款11000 贷银行存款11000
老师你看我这分录做的对吗?做到一张凭证上了
这分录做的对的哈
谢谢老师。老师指导的好,老师工资里面个税计提怎么做分录呢?你看我这做的对吗?
工资里面个税计提 不需要单独写分录 是包含在工资里面一起的
因为之前会计12月做账时他都么有计提工资和社保。所以我再今年1月份做1月份的账时 补计提的。因为我们1月7日发放2020年12月的工资。那我这做的对吗?如果补计提直接缴纳个税期末会有余额就不对了吧
补计提直接缴纳个税期末会有余额 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
这样做的话就没有余额了 冲减掉了对吧。你写的那个分录是计提的分录对吗
是的 这样做的话就没有余额了 冲减掉了 第一个是计提 第二个是发放 第三个是上交
谢谢老师指导明白啦
不客气哈 欢迎有疑问继续提问