齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,领用时: 借:其他业务成本或销售费用 贷:包装物 收取租金时: 借:库存现金/银行存款 贷:其他业务收入(租金) 应交税费-应交增值税(销项税额)[
这个题目错在哪里呢请问
老师觉得这句话是正确的呢。
好的 谢谢
不客气。欢迎再次提问。
老师可以帮我解答一下这个问题吗?希望可以有详细过程
请问这一题怎么解答,希望有详细过程
希望能有详细过程解答,谢谢老师
第二问,希望老师解答(求详细过程)
两道题怎么做?求老给我解答,看看我做对没有,希望过程详细一点
有形动产与什么相对
会计的价值在哪里
利息收入包括什么
取暖补贴入什么科目
物料属于什么科目
管理费用的养老保险金汇算清缴填哪里?
老师,有攴具清洗消毒配送帐务实操课没
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老师,这道题公允价值模式不折旧不摊销,为啥选B
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
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这个题目错在哪里呢请问
老师觉得这句话是正确的呢。
好的 谢谢
不客气。欢迎再次提问。