计提的啥服务收入

老师,我在2020年有服务费当时入的是其他业务收入,没有对应的成本,我们是销售电器的,但是我填汇算清缴一般收入明细表里填了其他业务收入,填一般支出明细表没有其他业务成本咋办?
老师我听填所得税汇算清缴的老师说,填表要选一般企业收入明细表、一般企业成本支出明细表、期间费用明细表,为什么我这边跳出来的没有这些呢?
老师你好,所得税汇算清缴中一般企业收入明细101010表中,营业收入如这块,我们是培训行业提供培训服务,是填在2.提供劳务收入这块还是填5.其他项目
所得税汇算清缴 当年度有税收滞纳金3283元。 请问在填写一般企业成本支出明细表(A102010)中营业外支出明细项时: 是填写在罚没支出项目中还是其他项目中
汇算清缴,税收滞纳金在填一般企业成本支出明细表里,计入营业外支出里的罚没支出还是其他?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
具体的啥服务收入
开票就是服务费,给别人提供服务的
人工费就是其他业务成本 你这样保存不了
我当时只做了其他业务收入,没有做其他业务成本的分录啊,在说都是公司员工做事的也不存在成本按
不合理 你得修改了 服务费对应的支出是成本
可我们真的在服务这块没有成本的啊,那我就直接入主营业务成本行不
没有的可以 但是你汇算清缴能保存吗
现在不是我们说有没有 是系统问题了 系统不允许没有其他业务成本
那我把入到主营业务收入里去可以吧
那你的财务报表有单独写其他业务收入吗
事实就是不存在成本的啊,我总不能编个成本吧
现在不是我说的算的 是系统不允许没有其他业务成本
我是我直接把全部录入到主营业务收入里,就是不存在其他业务收入可以吧
可以 空调 可以 可以
可以 可以 可以 可以
谢谢谢谢谢谢老师啊
不用客气 工作愉快
工会经费为什么也要算在期间费用明细表的工资那里
职工薪酬明细表里面所有的都在工资 他等于职工和薪酬明细表合计 比如工资,福利费,教育经费,工会经费