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第二步骤改为 借原材料 应交税费 贷 预付账款25000银行存款33000 省略了一些,相比书上,步骤,我改的是不是不规范?请说详细

第二步骤改为 借原材料 应交税费 贷 预付账款25000银行存款33000 省略了一些,相比书上,步骤,我改的是不是不规范?请说详细
2021-03-07 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-07 22:26

您好 因为是验收货物后支付的余款 所以分两笔分录写 业务比较清晰 实际工作中就年这样写分录也可以的

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您好 因为是验收货物后支付的余款 所以分两笔分录写 业务比较清晰 实际工作中就年这样写分录也可以的
2021-03-07
您好!建议要对方冲红后重新开具专票给你们,这样你们就可以抵扣进项了,此时,只要将之前小规模那张凭证冲红就可以了
2021-11-12
问题:老师您好,我第一次做一般纳税人的账,是汽车销售公司,税金这块的流程能跟我详细讲解一下吗? 1、比如说购进货物时: 借:库存商品-在库 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 2、卖出商品时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 汽车销售公司分录不止这两步,其他流程我们就省略了。一般进项大于销项,按理来说可以不缴纳增值税,但是税务局会核查税款这一块,增值税会有预缴。我大概只懂一点,其他的钩稽关系跟怎么来缴纳增值税能给我说一下吗?为什么缴纳增值税是在未交增值税里面? 解答:你好,亲爱的同学,一般增值税一般纳税人都有一个行业税负率的,所以你每个月都报0的话,税局马上会有人打电话约谈你们公司的。
2021-04-12
同学你好 这个看借方余额有多少就可以
2022-03-25
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职称:注册会计师,税务师

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