同学您好,那您着需要做固定资产清理,然后固定资产清理的余额记入营业外收入 借固定资产清理 累计折旧固定贷固定资产 借应付账款贷固定资产清理应交税费——应交增值税 借固定资产清理贷营业外收入

您好,老师,我公司原有固定资产车1辆购入价20000元(当时为了避税),折旧也已计提结束,现辆本车辆顶账310000元给我们供应商了,会计分录怎么写
我公司是一般纳税人,半年前买了一辆车30万,因为当时是简易计税所以未抵扣增值税,入账分录是:借固定资产30万,贷银行存款30万,这半年已经折旧了3万,现在我们公司是一般计税开9%发票,车辆用于现在的工程,所以我想抵扣这辆车的增值税,会计分录应该怎么做?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,我们账户上固定资产(二辆汽车),一辆是 2018年购入的,一辆是 2021年底购入的, 之前账是给财务公司做的,后来2022 年拿回来自己做的时候,我导入数据固定资产原值填了,累计折旧我只填了2021 年购入的那辆,2018年购入的已经折旧完了但是我当时没填入数据,现在资产负债表中固定资产价值不匹配了,请问下我该怎么处理
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
新入职公司,我查账发现公司以前好多付款了未取得发票 当时入借:应付账款 贷:银行存款,好多是19/22年付款的,现在我问都取不了发票,怎么平账
老师,小规模纳税人开具机械设备租赁,材料租赁的发票税率是多少?
600块钱1车,开9点点的运输发票,是多少钱
处置二手车的税率是多少,应交增值税是多少
以前购买的时候有没有抵扣过增值税