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我公司是一般纳税人,半年前买了一辆车30万,因为当时是简易计税所以未抵扣增值税,入账分录是:借固定资产30万,贷银行存款30万,这半年已经折旧了3万,现在我们公司是一般计税开9%发票,车辆用于现在的工程,所以我想抵扣这辆车的增值税,会计分录应该怎么做?

2021-12-17 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 10:39

您好 请问车辆的发票还没有勾选吗

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:42

一直没有勾选

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:45

借:固定资产  借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:46

这个分录是什么意思?要把之前做的分录冲销掉吗?问题是我还折旧了呢

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:47

是把固定资产原值冲掉 税金部分 然后计提折旧的金额 后面要调整 前面的已经计提的 不变动了

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:51

借:固定资产 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 这笔分录的金额应该是多少呀?

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:53

发票上的进项税额啊

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:54

这笔分录的金额,应该是发票上的进项税额,还是扣除折旧后的净值25万相对应的进项税额呀?

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:55

说错了,现在的净值是27万不是25万

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:55

应该是发票上的进项税额

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快账用户9459 追问 2021-12-17 10:56

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:57

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问车辆的发票还没有勾选吗
2021-12-17
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
这么做是对的 但是外账你们还是别做收到的了 给你老板这个钱 就当是你们买的
2021-07-29
你好,股东个人买车,发票不应当开给公司的,这个发票单位不可以抵扣。
2023-05-07
同学,你好 是的,销售额按照96/1.13填写
2023-12-21
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