你这个有差额吗,你这个 有结转到成本和费用下面吗,没有不会影响损益,
老师你好,请问一下去年有一笔暂估入库,然后今年收到发票,冲暂估重新入账,这样会影响损益吗?需要调整去年的账吗?
去年做的暂估电费,发票一直没到,分录,借:生产成本-电费 研发费用-电费 贷:应付账款-暂估款 ,今年到了发票,除了要红冲一笔一样的,再做一笔,需要用以前年度损益调整吗?
老师,我2021年5月暂估入库了一笔材料,但是我2022年3月才收到发票,我从2021年5月后就没有重新冲红又重新暂估,这个有影响吗?
我是小规模公司,暂估成本跨年和收到的发票一致,跨年的暂估成本已经结转,我除了冲销暂估入库,重新按照票面入账这两笔分录,我还需要做什么分录,我们没有以前年损益调整科目
老师好,一般收到去年的发票,成本票的话一般是不是年底要暂估入账,然后今天收到票后冲销再入账,费用票的话调整以前年度损益调整,调整利润分配未分配利润
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,暂估的金额是没有差额的,但是在去年的时候,结转了成本
暂估的金额全都是正确的,就是因为对方没有及时给我们开发票,然后去年的时候确认了收入,所以就结转了成本,这个要调账吗?
如果那笔暂估的业务,放在收到发票的这个月,那金额是完全吻合的
这个对应发票直接贴之前后面,不需要调整, 你这个挂应付账款暂估款吗,贷应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,
老师,跨年的发票也可以直接把发票附在去年的那笔业务后面对吗?那这样的话,进项税额的这笔金额要怎么做呀
老师,这笔暂估,我就是在摘要里面写了暂估入库,会计科目直接挂应付账款,没有挂应付账款-暂估,这样可以吗?
你暂估是不含税去暂估,可以收到专票话,后续再收到发票复印件贴后面借进项税额,贷应付账款,直接挂供应商?下次还是挂暂估款比较好
老师,意思是把今年收到的这份发票原件放在去年12月的那笔业务里面,然后复印这份发票,把发票复印件放在收到发票的这个月,然后分录写借:进项税额,贷:应付账款对吗?
是的,是的,是的,是的
好的老师我还想请教一下,暂估入库我直接挂供应商,不挂供应商-暂估款,这样影响很大吗?税局知道了会罚款吗?
这个不影响,就是你这后续应付账款 查不出来有多少发票没有开,
好的老师。老师妇女节这天,国家规定妇女可以放半天假吗?公司必须给妇女放半天假吗?
不同问题麻烦重新提问,谢谢