这个之前结转到主营业务成本吗,对应去年那个折让产品 销售你 结转成本吗,没有需要补上,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师问下,我们是医院,现在才发现去年采购药品的销售折让的发票冲红商库商品,冲红应帐款,然后冲红的库存商品没有直接冲红营业成本,现在做的话,应如何作会计分录?
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
折扣红字发票没有明细,其实就是供应商给的年度采购销售返点,怎么按照比例冲减库存商品?上千种库存明细?难道不是直接冲减主营业务成本吗?如果有明细,可以对应明细冲减库存商品没有明细呢?
比方说1月增值税欠着嘛,2月也欠着,假设3月需要来5万发票,去抵扣1-2月的税金,但是客户只来了4万,那是不是只能按4万抵了就交,就不能说,等你后面再来1万,再抵了交啊,,留抵欠
请问,所得税年度汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,2022年,2023年,2024年,2025年,当年利润总额均为正数,那么,2025年的企业所得税弥补亏损明细表,“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
老师 你好 我是一般纳税人 给客户开20万的13个点的普票和13个点的专票的区别 我们一般都是开专票 但是这个客户要求开普票 开普票的话我公司会比开专票亏税钱吗
老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
老师,股东大会的餐饮费,应该入账什么科目,员工报销时只附了发票和报销单,无会议纪要
请问老师,A公司是B公司的全资母公司(都属于生产制造业且有出口业务),A公司生产的产品卖给B公司1元的产品,B公司卖给C公司(无关联关系)1元,销售额占B公司的50%以上,请问B公司这样操作的风险有哪些?
社保号就是身份证号吗?
人力资源公司转包,和第三方公司签的代理协议,代发工资和社保,第三方能连同服务费一起全额开票吗?还有这个工资个税应该谁报啊
老师您好,请问公司报税,本月进项100万,销项110万,上月留底10万,本月系统直接默认增值税0元吗?
老师,餐饮行业抖音支付到公户里的金额做了无票收入,后期抖音又开的服务费发票怎么入账?也算收入吗
结转销售成本,没有冲掉补上,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
我们是采购方
去年折让没有结转到主营业务成本去,今年才发现
未分配利润增加要做帐在今年的帐上?然后去年所得税汇算清缴表格上也要做相应的调整?
是的,是的,这个分录是今年做的,对应这个汇算清缴是纳税调增
请问小企业会计准则里没有以前年度损益调整科目,是否直接作未分配利润可以吗?
可以这个是可以,可以直接做借库存商品 贷利润分配未分配利润 要是按准则,这个借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,未分配利润增加要做帐在今年的帐上?然后去年所得税汇算清缴表格上也要做相应的调整? 是的,对应死纳税调增。,