你好,员工工伤住院预付的医药费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师好!垫付员工工伤医药费会计分录怎么做?公司社保里买的有工伤保险
老师员工工伤住院预付的医药费怎么做分录
支付员工工伤的医药费,车费,陪护费等会计分录怎么做?
工伤发放的医药费怎么发放给员工,如何作分录,医药费由员工先行垫付
老师,车间员工工伤医药费怎么做账,会计分录怎么做
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
现在还么发票,只是收据,可以吗
你好,需要取得发票入账才是的
那么现在预付款怎么做分录
你好,现在预付款,账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款等科目
老师发票抬头是开公司名称还是员工名字
你好,这个发票抬头需要开具单位名称
医院说开个人
你好,既然的单位负担,那发票抬头需要开具单位名称才是的
以后报工伤也是万发票吧
你好,是的,是这样的
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢