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请问,发现去年11月份的进项票开错了,没有认证,这个月对方给重新开具正确的。那么当时11月份入账的那个凭证作废,重新按照正确的发票计入到这个月吗

2021-03-09 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 13:00

你好,可以这么做的。

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快账用户3629 追问 2021-03-09 13:02

那可以把之前的11月份的凭证红冲,在这个月做正确的吗?去年的都申报所得税了

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快账用户3629 追问 2021-03-09 13:03

实际工作中正确的是应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-03-09 13:03

你好,可以这么做的。

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你好,可以这么做的。
2021-03-09
你好,不用的成本是不是没有错?
2022-12-12
您好,把票给对方,然后你复印留底就好
2021-09-07
同学 你好,这个对方是不可以勾选抵扣你开错的那张发票的,否则会出现稽核异常。 你要通知对方 让对方不要去勾选抵扣。
2021-12-01
重新开进来,得放在7月份抵扣
2022-07-08
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