你好 本年利润是每月需要把损益类科目结转进入 年末时候本年利润转入未分配利润
每个月软件做帐都有结转损益科目至本年利润科目 年终还需要做结转本年利润至未分配利润吗
老师,本年利润和未分配利润每月都要结转吗?还是年度终了再结转
每个月最后一笔是结转损益到本年利润,还是本年利润再结转到利润分配未分配利润
请问老师,平时月末都要将损益类结转到本年利润,再把本年利润结转到利润分配-未分配利润。金碟云的账无忧财务软件按结转就把这两步(1. 将损益类结转到本年利润,2. 再把本年利润结转到利润分配-未分配利润)都做了吗?
老师,学堂有没有律所的账务处理实操,我没有找到,急需,请老师给个路径,谢谢
老师,请问融资租入固定资产总价款24万,每月还款12万,付款分12个月付清,最后留购费用500元。双方单位都是一般纳税人,请问如何做分录?谢谢您。包括计提折旧以及进项税的处理
甲公司、甲公司的控股股东与乙公司签订增资协议,乙公司以银行存款 5000万元对甲公司增资,持有甲公司 20%的股权,其中 500万元计入实收资本,增资后甲公司实收资本为2500万元。协议同时约定,若甲公司未来3年内不能实现A股发行上市,则甲公司或者甲公司的控股股东需要回购乙公司持有的甲公司20%的股权,回购价格以回购日甲公司 20%股权的公允价值和 5000万元出资按照年化 8%的利率(单利)、自出资到账日起实际占用时长计算的本息和两者孰高确定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股权的公允价值为26000万元:2x24年12月31日,甲公司 100%股权的公允价值为30000万元。 甲公司收到的增资款作为金融负债,应该分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,还是以摊余成本计量的金融负债,为什么?23年底和24年底的账面余额分别是多少
郭老师,固定资产提完折旧了,还有残值,这个残值在什么时候处理,是在销售固定资产的时候,把固定资产和累计折旧反向结转,它们之间的差额,就是残值吗
报价粉色物料,白色同价但没报价,可以同粉色物料报价用吗
老师,公司团建的分录怎么做呢?
老师 损耗率怎么算?
老师,生育补贴怎么弄呢?是走社保还是公司出呢?
如何创建账套平时练习用
发现公司2017年计提俩笔收入当时申报了无票收入 挂了应收账款 实际上后期项目没做不应该申报无票收入 现在怎么办
每月都结转了本年利润。只是本年利润未分配利润期末还有余额,现在不是才3月,未分配利润期末有余额,是每月都结转还是年度终了结转?
本年利润1-11月都有余额 年度终了结转
就是说本年利润—未分配利润的余额在年度终了结转?
对,年末时候借贷本年利润 借贷利润分配~未分配计入 平时不做这笔分录
嗯嗯,谢谢老师
不客气,对您有帮助就好