你好,老板**转帐支付一笔土建装修项目款 借:在建工程等科目 贷:其他应付款—老板

老师,老板微信转帐支付一笔土建装修项目款,应该怎么记会计分录
老师好,我公司是建筑装修公司,现银行存款支付了一笔诉讼费用(一个项目的),请问这笔费用的分录怎么写
老师,装修公司装修淋浴房的,项目上需要我们支付一笔电梯使用费给安装公司,让安装公司支付给项目上。支付的这笔电梯使用费会计分录二级科目做什么?
老师您好:我们公司是街道下面的企业,收到一笔财政拨款,一部分用于支付市政道路修建(属于街道项目),一部分用于我们公司日常管理,那这三笔会计分录应该怎么做呀?
17年一笔应该公司支付的物业费,被原会计记在“其他应付款”借方,实际这笔物业费应该记在“管理费用”,请问老师现在怎么调整报表,会计分录应该怎么写,会计分录是做在23年凭证里吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
工程己经完工了
你好,工程己经完工了,就结转到固定资产科目核算就是了
借:固定资产,贷:其他应付款
你好,应当先通过在建工程科目过渡一下才是的
这个月先计在建工程,下个月再转入固定资产,到时的会计分录就是借固定资产,贷在建工程是吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢