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企业法人借入虚数作为借方库存现金,然后贷方计其他应付款用于支付工资或者其他,时间久了,该怎么冲掉贷方其他应付款?

2021-03-09 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 19:48

你好,需要做一笔偿还分录,才可以把其他应付款科目余额清零的 

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快账用户8525 追问 2021-03-09 19:49

偿还分录怎么做好?

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齐红老师 解答 2021-03-09 19:50

你好,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 

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快账用户8525 追问 2021-03-09 19:51

借方其他应付款,贷银行存款或者现金。关键钱怎么来呢?

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齐红老师 解答 2021-03-09 19:51

你好,通过单位的银行转账,或者现金支付 

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快账用户8525 追问 2021-03-09 19:52

现金或者银行卡不可能负数

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快账用户8525 追问 2021-03-09 19:52

关键是现金和银行存款钱额不够

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齐红老师 解答 2021-03-09 19:54

你好,关键是现金和银行存款钱额不够,这种情况就只能暂时不偿还了  

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你好,需要做一笔偿还分录,才可以把其他应付款科目余额清零的 
2021-03-09
你好 因为你们可能当时买材料或者发放工资 可能是公司没钱支付 。导致法人垫付款了 所以是走贷方其他应付款-法人科目
2020-08-17
同学,你好,这个是场情不同,一般在这种情况一下两个都可以使用。 如果是先发工资,借应付职工薪酬 ,贷银行,其他应付款—个人社保,这个没有交社保了,之后再交社保,借管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保,贷银行存款。 如果后发工资,先计缴社保,借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保,贷银行存款。发工资时,借应付职工薪酬 贷银行,其他应收款—个人社保。 一般而言,用上一个以后一直用就行了,在这里选择就可以了。
2020-12-29
你好    是的是这样来做账的  
2020-10-19
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
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