您好,这个好处理的。 借:其他应付款 贷:其它应收款-老板 就好啦

老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
请问新注册的公司,对公账户不是都没有钱吗,现在老板用自己的钱买了东西,我应该怎么做呢?是不是先做借:库存现金贷其他应付款_老板,然后在借管理费用,贷库存现金呢
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
我们公司是一般纳税人,原来有3个自燃人股东,要把股权转让给另一个公司,请问,我们公司要交印花税吗,还有接收股权的公司也要交印花税吗
老师,问下公司注册资金1000万,然后实缴了500万,现在减资到100万,会有什么风险吗
支付给劳务派遣的工资记账时都计入了管理费用-职工薪酬,2025年12月季报时的职工薪酬包扣了支付给劳务派遣的工资,汇算清缴时职工薪酬明细调整表的账载合计数和季报的职工薪酬不一致,请问会不会预警
老师 我公司的五险一金全部公司承担了 怎么记账
买的可以移动的电子设备章管家怎么入账呢,不是卖
如果材料做大点,主营业务成本率会更大,账面上原材料还有很多
老师好,请问支付给劳务派遣公司的工资汇算清缴时计入期间费用的哪个项目
老师好!我这边材料占收入比50%左右,折旧每个月7万左右,销售每个月5万左右,现在账面上亏损比例很大,怎么调整才好?
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
但是现在其他应收款老板 这个明细没有余额 这么调整的话 期末为负数了
您好,这个好处理,做负债表时,把这个放在其他应付款就是正数了
那不就是相当于没调整吗?余额还是在其他应付款? 可以不调整吗?
您好,这个账上不要调整啊,调调都乱了,只是做报表时重分类,这种情况很多的,比如我们进项税多我,应交税金借方余额也要重分类