你好 2月 借:预付账款 贷银行存款 3月 借库存商品 进项税额 贷预付账款
对方钱打进来了,票还没开给对方的怎么处理
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
钱是2月打给对方了,票对方给我们开到三月怎么进行账务处理
老师好,我卖了一批货,是2月对方把钱打给我的 。但是我是三月给他开的票,这个凭证怎么写呢?
我们替供应商支付给第三方检测费,第三方已经开票给我们了。现在供应商要打款给到我们对公账户,而且不要我们开发票,这样操作可行吗?账务怎么处理?
老师好,未分配利润太大有啥办法降下来呢?
老师你好!今年冲减去年多计提的工资怎么做分录 我做的这个对吗?
老师有个问题是我们公司的工资组成部分(基本工资+岗位津贴+全勤)/26天×绩效,我们是上26天制全勤=总工资/26天也就是一天的工资作为绩效,总工资就是入职时候谈的月薪,工资这样的结构是否合理,如果请假1次扣全勤的一半,然后工资也减掉全勤的一半后再算出实际出勤工资,我觉得不太合理对?
燃料和动力的约当产量计算是和直接材料一样算还是和直接人工制造费用算?
我是小规模纳税人,外地经营,开了1%的专票,金额没超10万,要外地预缴税款?
企业所得税汇算清缴,上传报表,小规模纳税人,上传的分别是季报还是月报
老师,24年成立的新企业,到目前没有收入 收到的挖机租赁费,劳务费,草皮款,可以计入开办费吗? 我们公司主营业务是:在草坪上种了草后,在草地上给供应商晒一些东西
老师我想问下,本月有进项,\'做账计入待认证,有销项,有未交增值税借方余额,报税时以前勾选的进项已经抵扣完销项,0付款,请问这个抵扣,在账上应该怎样提现,谢谢老师帮我解答一下
老师,请问电梯的安装款记到什么费用
你好老师,去年6月份的发票,做到现在可以吗