你好!可以通过以前年度损益调整科目,个人建议计入当期费用比较好处理
2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
老师:您好!公司2月份发年终奖金,我是发的时候才知道,请问要怎么才能做到成本里?分录怎么写
老师你好,年终奖要到 24年2月份才能决定,如果在发放的时候申报个税,选择和工资分开申报,会怎么扣税
老师,您好!我想问一下发工资时间的影响问题!我们公司之前都是12月底发年终奖,但是现在公司换了股东,新股东要每年在春节前发年终奖,可是那要到2月份才发了,请问这样做对省税有好处吗?还是对其他方面有什么好处?谢谢?
老师,3月份公司发了工资和去年年终奖,报个税的时候要工资和年终奖要分开报税吗?不分开的话,2025年做汇算的时候怎么知道多少金额是年终奖呢?因为到时要选择并入工资或者做一次性奖金汇算
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
计入当期费用应该怎么做
要不要申报个税
你好!需要申报个税,计入管理费用年终奖
是不是借:管理费用-奖金 贷:库存现金,不用通过应付职工薪酬这个科目了
你好!需要通过应付职工薪酬
没明白,能不能麻烦具体写下出来,金额是39600元
你好!借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷现金
明白了,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢