你好 只要该科目没有期初余额,没有被使用过做凭证,就可以启用。已经使用过的,必须删除该科目凭证和期初余额之后再启用,再重新录入期初余额补录凭证

用的速达软件。20年新启用账套。 现在发现期初数据有误。是其他应收款2000 录成了3000。 现在想通过录入凭证修改,请问分录怎么做
老师好!请问新建账套在启用前,初始科目,应收账款,应付帐款,其他应收款在哪里录入期初数?
老师好!智通软件新建账套,在启用前输入期初数应付账款,应收账款,其他应收账款,其他应付账款在哪里输?
建期初数据启用账套的时候其他应付款没有用核算,现在做账可以启用吗?
老师请问我们公司是新开的,新建帐套,期初数据为零,那我的核算项目,固定资产,会计科目,在启用帐套之后在增加可以吗,还是在启用之前增加
老师2年没收回的应收账款应该怎样做会计分录,对方公司已经注销。可以当月就做坏账吗,会计分录怎么做。
老师,您好,向您请教一下,我现在已经申报了增值税及附加税,但是老板的对公户,现在没有那么多钱交,现在已经到了缴款环节,我和老板商量,老板说,周一上午12点以前交,这样先报后交,是否可以,我现在点击预缴缴款吗?
一般纳税人可以开6个点的票吗?
老师,季度财报表申报是不是要把计提过企业所得税分录后的,报表上传申报?
就是我现在要暂估成本和费用,法人欠了公司很多钱,想挂到法人名下,怎么做账
就是我发现去年有些企业所得税没有计提,今年怎么做账
老师入股金与注册资金的名词解释
老师 所得税季报里填工资付出(帐面上)跟个税上数据有相差 会不会有问题
请问做企业实缴,流程是什么?需要注意什么?
就是我们10月所属的社保,,应该员工个人承担的社保金额,,应该在员工的9月工资表中扣除个人承担的社保还是在10月工资表中扣除个人承担的社保? 因为企业一般不是10月份发9月份的工资吗