你好,同学。 不可以差额计税, 什么意思,你这里1%税率
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
比如我装修款收到80万,大概有75万以上都支出去了材料费,人工费,到手可能就赚几千,还不够交税的,没有合理避税的方法吗?谢谢
那你这个七八十万,你可以考虑分几个季度开票出去,每个季度不超过30万,可以享受免税。
分包出去可以享受差额征税吧,那我比如材料和供应商签分包合同劳务和另外的劳务方签分包合同,这样可以差额征税吗?
不可以享受差额,你这个装修是没有差额可以享受的。
如果说你是一般纳税人的话,对方可以开的专票可以抵扣
差额征税的文件里面不是说建筑服务可以收入减去分包款以后征税吗,只要符合简易计税的条件,小规模就是简易计税,为什么不可以做差额呢?
那里说的是预缴,同学。
额,我实在不理解,我没有看到文件是预交,又怕搞错麻烦老师
这里建筑差额,只是对了人力资源,劳务派遣,预缴纳时