你好 借管理费用10000 贷银行存款8400 应交税费-应交个人所得税1600
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
老师,我们是营销公司,一个自然人给我介绍了一个客户,我们给他1万的中介费,对方没有提供税票,我们按劳务报酬申报了个税,代扣代缴个人所得税1600,实付8400,分录怎么做?
老师,对方给我们公司代开的人力资源服务费发票,备注栏要求我们单位代扣代缴个人所得税,我们是按劳务报酬申报,还是按经营所得申报个税?
1我们是做出国留学的,有其他人给我们介绍生源,我们给人家的返点,怎么记账啊?相当于他给我们介绍客户,我们给他介绍费,这个分录是什么啊?发票的问题 我也想问一下, 3给他一万的介绍费,我们也没有代扣代缴个税,实操中有什么问题吗
老师,对方个人给我们开了发票,我们付钱给他们,我们代扣代缴个人所得税,按劳务报酬所得申报,这个税金怎么算呀?按照发票的税金吗
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
不好意思老师,是对方提供了1万中介费发票,然后我们代扣代缴申报个税,怎么做分录
借管理费用10000 贷银行存款8400 应交税费-应交个人所得税1600 借应交税费-应交个人所得税1600 贷银行存款1600
老师,来了中介费发票,也计入管理费用吗?不是主营业务成本?
老师可以回复一下么
中介费发票,也计入管理费用