不是主营业务成本吗?只是生产成本多结转了吗?借生产成本 负数,贷原材料 或者是制造费用 负数,你是那个分录做多了?
去年一笔生产成本少做了,然后结转成本少了,怎么调整
生产成本多结转了跨年度了怎么调整
老师,2020年度多结转了成本,今年怎么调整怎么入账
老师好!结转销售成本时数量出错了,跨年了怎么调整?
老师 我跨年度成本结转少了,现在我要结转 怎么调整
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
他当时多计提了,冲减多计提的部分,生产成本没有冲销
你之前计提做啥,你可以先说下你分录吗,计提啥 领用原材料,借生产成本-材料,贷原材料,这个发生机物料消耗,借制造费用 贷其他应付款,这个生产人工工资,借生产成本-人工,贷应付职工薪酬 工资 ,月末完工做借生产成本-产品 ,贷生产成本-人工 生产成本-材料,制造费用 , 这个入库,借库存商品 贷生产成本-产品 。,销售结转成本,借主营业务成本,贷库存商品 这个步骤你是那一个多了??
这个计提多了,成本就多结转了,主营业务成本就也多结账了,而且跨年了
借制造费用负数贷应付账款负数,借生产成本 负数,贷制造费用负数,借库存商品 负数,贷生产成本负数,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
这个不是库存商品
你看你后面做啥,接着负数做就可以主营业务成本换成以前年度损益调整就可以