你好,你是指还没有开具销售发票的意思?

请问,我公司是自己购买原材料,然后委托加工厂生产,然后对帐支付加工费,因一些原因,加工厂是跨月对帐的,再开发票,那当月发生加工费时,我是不是要预提加工费,做暂估入库,分录是借:委托加工物资,贷应付帐款-暂估应付帐款。请问分录是否正确,还有金额是含税还是不含税?
老师,外发加工物资收回货物时没有收到加工发票,我做了暂估入库:借:库存 贷:委托加工物资 贷:应付暂估(加工费),我收到发票时分录要怎么做?
暂估加工单位的代加工费,是借委托加工—加工费,贷应付账款,那销项税金怎么怎么处理,票还没开。
老师,我问下制造业进项票加工费,借:委托加工物资——加工费,贷:进项税,应付账款, 这个加工费结转到成本的会计分录怎么做啊
老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师,公司一年后如果要分红,是不是看那个银行账户里有多少钱?分多少,不用考虑没有收回来的钱?
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做账
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做分录
是的,发票还没开,这个价格只是暂估的
你好,还没有开具销售发票,就不需要确认销项税额啊
说错了,是进项,我们是做销售混凝土的,找的代加工单位,直接把混凝土送到工地,我需要暂估加工费,这个暂估的应付账款里要含进项税额吗?
你好,暂估加工费,不需要考虑进项税额
比如我收回成品的混凝土,借产成品,贷委托加工材料,然后销售混凝土借应收账款,贷产成品,这个产成品有余额的话是有问题吗
你好,销售的时候,贷方是主营业务收入,结转成本的时候贷方才是库存商品科目
你的意思是我收回产品时,借产成品贷委托加工,然后做一笔借主营业务成本,贷产成品,接着才是借应收账款,贷主营业务收入?
你好,我的意思是 收回,借:库存商品,贷:委托加工物资 销售确认收入,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本,借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我支付的代加工费要不要算到主营业务成本里的?
你好,支付的代加工费计入委托加工物资科目核算,然后收回计入库存商品,对外销售了结转到主营业务成本