你好,是的,挂其他应付款就可以的

老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗
老师 , 你好,有个人给我们工地干活,我们付了他一部分款,总得金额还没有核对,借,其他应付款,贷库存现金,今天他把总的量拿过来核对了,挂账,借,销售费用_人工费,贷其他应付款,对吗?内账
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊