你好,是的,挂其他应付款就可以的
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗
老师 , 你好,有个人给我们工地干活,我们付了他一部分款,总得金额还没有核对,借,其他应付款,贷库存现金,今天他把总的量拿过来核对了,挂账,借,销售费用_人工费,贷其他应付款,对吗?内账
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?
老师,我想问下我们有个事业部,他的项目回款在公司,我们当自己的收入入账,然后他从公司借了一笔钱,现在要用他的工程款抵借款后,余额再付给他,他又不能提供成本票给我们,我们就不能从公账里支付,这种情况他的账款怎么做账给他清平呀?