您好,是对方把税钱交了,相当于对方垫付。您少交了增值税,所以挂账其他应付款。
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗
老师,我们是建筑企业,有公司挂靠到我们公司,他们在当地已经加纳了2%的增值税,现在又给我们7%的钱让我们开发票,我的是内账,可以这样做吗,借银行存款,贷,销项税
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑工地头上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
买了6年社保,可以自己到社保局办理失业险吗?
2024年度成本是30000元,但是都是没有发票的成本,所得税汇算清缴怎么调增
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
不是我们的工程呀,他交税不是应该的吗,我们就只收个管理费
您好,但是账在您公司处理,您账面少了增值税,但这部分是对方单位代付的。
这部分钱以后还要退吗?不可能退吧
我们他们又给了我们7%的增税税款会计分录是啥
您好,是不可能退的,但是可以抵减您收的管理费。
您好,应当是收入的一部分,借银行存款,贷预收款项。
他们给我们的7%的增值税,我们给他们开发票了,这个分录
您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
我们也要确定收入吗,不想确定收入,直接把收到的税钱计入销项税可以不
老师,在吗
您好,您应当将收到的全部款项(管理费加税金)作为收入,否则税金部分不确认收入,没法平往来。
1.我们开外径证的时候是取金额*0.0253还有3000元押金,200元手续费例如是10万块钱,借,银行存款5730 贷,其他应付账3000 其他业务收入200 2.他在当地开2%的发票,借,已交税金 销项1834.86 贷,应付账款 1834 .86 3.他在给我们转0.079的增值税和附加税,借,银行存款7247.71贷,销项税7% 6422.01 其他业务收入825.7 4.收到工程款,借银行10万,贷,应付账款-项目 退的时候是,借应付账款,贷库存商品
老师你帮我看看有啥问题没