您好,是对方把税钱交了,相当于对方垫付。您少交了增值税,所以挂账其他应付款。

老师,派送司机给别的单位还可以注册什么类的公司,除劳务派遣公司外!
老师帮忙看一下,这套购入,到销售,到结转,最后还有一张图片发不了,内容是结转销售成本,借主营业务成本48006.98贷委托加工物资-化纤布48003.98。这一套操作是正确的吗?
老师您好,公司买车,走的公司户,用法人个人贷的款,车贷公司转给法人,法人每月个人还款,银行利息发票开的个人,这个个人利息发票能入账所得税正常扣除吗?
个体卖乐器的一家公司从一月份到现在开票开了不含税的82980.23,进项只有3718.9,怎么算企业所得税交多少啊老师
主管税务局局在一个区,银行开户也是在这个区,换到另一个地区税务局,银行开户的地址可以原来的嘛
老师您好,请问办税员有开票的权限吗?
老师,计提本月工资的工资计提表的纸质档我打印出来了,要不要也附一张付款申请单在面上?
咨询下:如果租赁合同如图,合同的印花税怎么计算?
老师您好,有个公司已经注销了,还欠我们发票,他说让别的公司给我们开票,可以吗,需要什么手续怎么写?谢谢老师
记账凭证的审核,制证,出纳到底怎么填写?
不是我们的工程呀,他交税不是应该的吗,我们就只收个管理费
您好,但是账在您公司处理,您账面少了增值税,但这部分是对方单位代付的。
这部分钱以后还要退吗?不可能退吧
我们他们又给了我们7%的增税税款会计分录是啥
您好,是不可能退的,但是可以抵减您收的管理费。
您好,应当是收入的一部分,借银行存款,贷预收款项。
他们给我们的7%的增值税,我们给他们开发票了,这个分录
您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
我们也要确定收入吗,不想确定收入,直接把收到的税钱计入销项税可以不
老师,在吗
您好,您应当将收到的全部款项(管理费加税金)作为收入,否则税金部分不确认收入,没法平往来。
1.我们开外径证的时候是取金额*0.0253还有3000元押金,200元手续费例如是10万块钱,借,银行存款5730 贷,其他应付账3000 其他业务收入200 2.他在当地开2%的发票,借,已交税金 销项1834.86 贷,应付账款 1834 .86 3.他在给我们转0.079的增值税和附加税,借,银行存款7247.71贷,销项税7% 6422.01 其他业务收入825.7 4.收到工程款,借银行10万,贷,应付账款-项目 退的时候是,借应付账款,贷库存商品
老师你帮我看看有啥问题没