你好,收到农产品进项免税普通发票不用抵扣认证 。计算抵扣的
老师,您好,我是园林景观工程公司,这月收到20万的苗木进项免税发票,我申报时,是不是直接填附表二中第6栏农产品收购发票或者销售发票,填上金额,税额就填金额乘以0.09,然后保存申报是吗
老师,认证系统里的不抵扣勾选是什么意思?如果在系统里勾选不抵扣的话,直接按照普通发票入成本而不需要进项转出吗?如果勾选了专票抵扣,会计上做了进项再转出,是不是要在附表二里填写进项税额转出?
收到农产品进项免税普通发票,是不是不用抵扣认证 我直接填在附表二,申报失败是为什么
老一般纳税人企业开的收购发票,抵扣进项税额税率是0.09,我填写增值税申报表附表二时农产品发票的金额是填写扣除抵扣后的税额还是收购发票免税额呢?
老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
那为什么一直申报失败
是不是有什么步骤漏了呀,急
增值税申报时,主表第8项免税货物及劳务销售额 栏、第9项免税货物销售额 栏、附表一的三、免征增值税货物及劳务销售额明细 填写免税货物的含税销售额,不填写其他栏次.
可是这是我们收到的进项 要填在销售额吗
增值税申报表附表二第6栏次填列:
嗯 我就是这样填列的,但是总是申报失败
但是就是系统问题的,金税盘咨询95113
您帮我看看呢 谢谢
我觉得你填写的是对的,可能就是系统问题的
老师 这种发票会不会是要信息采集录入呀 我不太懂 第一次报这种农产品
我们这里不要信息采集录入