您好,根据题目,等于400*(1-20%)=320

某企业为增值税一般纳税人,本月销售一批商品,商品标价为200万元(不含税),因为是批量购买,所以给予买方10%的商业折扣,企业按折扣后的金额开具了增值税专用发票。同时,为购买方垫付包装费1万元,保险费0.5万元,款项尚未收回。该企业用总价法核算应收账款时,应当确认的应收款项入账金额为?
2.7甲公司为增值税一般纳税人,本月销售一批商品,商品标价为400万元(不含 税),因为是批量购买,甲公司给予购买方20%的商业折扣,按折扣后的金额开具了增值税 专用发票,增值税税率为13%。同时,甲公司为购买方代垫包装费2万元和保险费1万元,款 项尚未收回。不考虑其他因素,甲公司应当确认的应收账款入账金额为( )万元。!
13、2021年8月1日,甲公司向乙公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税税额为13万元,商品成本为80万元。该批商品已经发出,甲公司以银行存款代垫运杂费10万元。假定不考虑其他因素,则甲公司应确认的销售商品收入的金额为( )万元。老师增值税税额13万应该算商品收入么?
甲公司为增值税一般纳税人,向乙公司销售商品一批,商品价款 20 万元,增值税税额 2.6 万元;同时以银行存款支付代垫运费 1 万元,增值税税额 0.09 万元,上述业务均已开具增值税专用发票,全部款项尚未收到。不考虑其他因素,甲公司应确认的应收账款为( )万元
甲公司为增值税一般纳税人,向乙公司销售商品一批,商品价款20万元、增值税税额2.6万元;以银行存款支付代垫运费1万元、增值税税额0.09万元,上述业务均已开具增值税专用发票,全部款项尚未收到。不考虑其他因素,甲公司应收账款的入账金额为()万元
因26年发放25年的人员工资时,发现员工未再25年申报个税,该怎么处理
老师,1月我有个税返还0.65,忘记申报增值税了,可以2月申报吗
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表,跨区域业务,怎么申请退税
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师今年的最新政策税务方面的有哪些政策
小规模出售房屋、无形资产的税率
老师,您好,请教一下,像生产车间工人的工资,我计提时入生产成本-直接人工,那社保跟公积金,我是入制造费用好,还是直接 人工好
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表
老师好,请问运输行业的业务处理会计分录怎么写
老师,进出口公司,收到客户汇进来美元,账务怎么处理?
你再看看,答案和你说的不一样,这个是需要考虑保险费和包装费的
我想知道的是答案里考虑了增值税,请问为什么是400*(1-20%)*(1+13%),乘以1加13%这点我怎么想不明白,算增值税的税金不是除以税率吗
还在吗?老师
您好,对于代收代付款项是计入其他应收款,因为与收入无关
您好,400是不含增值税,应收账款是包含增值税
你回答的问题是不对的,问题问的是应收账款的确认金额?
您好,第一次回复给您的就是应收账款确认金额
您好,代收代付计入其他应收款
我说了您回复的问题不对,好不好?麻烦您认真思考吧
您好,给您的回复不一定是不对的,答案也不一定是全对的。您要有自己的思考
麻烦您看看其他老师的回复,您就知道错在哪里了
您好,代垫款在实务中都是计入其他应收款,否则没法准确与主营业务收入勾稽核对。