你好,同学, 借应收账款 其他应收款/个人 贷主营业务收入 应交税费/增值税,/销项税额
请问我收到一次服务费,比如开票金额是10万,我实际对公账户直接收到8万,剩余2万对方通过系统付给我的员工了,没有通过我的账户。请问该怎么做分录
老师,我们公司是做培训类服务的,经常和政府单位打交道,比如,我们给对方提供培训,对方实际应该付给我们金额应该是2万,但是,对方领导要我们3万发票,这种类型业务还比较多。请问,如果以开票确认收入,那这一万的差额在账务上怎么处理?有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗?
我们现在有这样一个工程。高速公路的活,比如给甲方10万发票,甲方拨付我们公户6万,剩余4万通过他们户付给农民工,这样就导致我们相对应的应收账款这次需要挂账4万,以后也会越来越多,告诉公路的工程是都这样吗?这种该怎么做账,毕竟后期会越来越多
老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
小规模公司,微信商户平台收客户付的培训费,如收一笔款50000,微信会扣除0.54%手续费270,手续费后面财付通会开服务费发票给我。实际收到金额是49730,然后微信是余额超过了30000的部分才会自动提现到对公账户,相当于提现到对公的金额是49730-30000=19730,请问确认收入的账务怎么处理啊。收入的入账金额和分录,麻烦郭老师回答
汇算清缴,调增后,不需要交税也不需要退税,账面如何跟财报做的未分配利润一样呢(需不需要调)
老师,去年货款今年开票,客户叫我们备注下面写2024年货款这样可以吗,会不会有风险
汇算填报完成提交申报时系统提醒收入有差异,经过外贸经理在电子口岸查询核实24年出口收入确实漏给我入账了,少确认了60多万的收入应该怎么处理?
excel如何用键盘上下键按到下面名称那栏?谢谢
老师,我们公司是去年9月新成立的公司。我这边是2月中下旬新入职的一家公司,前任会计没跟我面对面交接过,我不清楚她有没有报过去年的工商年报。但是我在企查查上能搜到相关的企业信息。请问,能查到企业信息,就是已经报过2024年的工商年报了吗?
老师,建筑装饰公司开装修发票,“建筑项目名称”填什么内容呢?
excel能用光标按到最下面那栏(是不是叫名称栏) ?谢谢
内账,每个月需要计提哪些
老师,有会计凭证封面的电子模板吗
老师你好,印花税买卖合同是按销售额购进额的多少来征收?还是直接按这个基础✖️万分之3
我已经收到款了,但是发生业务的时候,我做的借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
现在款收到了,但是金额不对不咋整
你好,同学,直接叫员工把钱转账到公司冲回
怎么做分录
借银行存款 贷应收账款