你好,同学, 借应收账款 其他应收款/个人 贷主营业务收入 应交税费/增值税,/销项税额

请问我收到一次服务费,比如开票金额是10万,我实际对公账户直接收到8万,剩余2万对方通过系统付给我的员工了,没有通过我的账户。请问该怎么做分录
我们现在有这样一个工程。高速公路的活,比如给甲方10万发票,甲方拨付我们公户6万,剩余4万通过他们户付给农民工,这样就导致我们相对应的应收账款这次需要挂账4万,以后也会越来越多,告诉公路的工程是都这样吗?这种该怎么做账,毕竟后期会越来越多
老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
@郭老师 请问,小规模公司,微信商户平台收客户付的培训费,如收一笔款50000,微信会扣除0.54%手续费270,手续费后面财付通会开服务费发票给我。实际收到金额是49730,然后微信是余额超过了30000的部分才会自动提现到对公账户,相当于提现到对公的金额是49730-30000=19730,请问确认收入的账务怎么处理啊。收入的入账金额和分录
外国客户通过我们中间公司的服务找到了工厂购买机械车辆10台,所有的交易都是外国客户直接和工厂对接付款,现在的问题是,给做为中间公司的我们一笔佣金14万元,工厂给我们中间公司14万,对公支付,那么我们中间公司怎么开票呢
会计科目里的应交税费-进项税额和应交税费-进项税额转出怎么运用,差别是什么
你好老师,请教一下 最近从企业出来,现在找工作想往代理记账行业发展,就是想熟悉税务知识多一些,但是比较缺少这个行业的经验,面试的时候说面试通过率更高一些,还有想了解代理记账行业每个月要做的工作,麻烦老师解答一下
老师:总公司在A区,分公司在B区,分公司单独做账,但企业所得税合并申报,缴纳税款总分机构各占一半,那我这个所得税缴纳的分录做在总公司还是分公司?
公司仓库修了一个排水管工程,工程费用3600元,目前已完工,已用银行存款支付,请问分录怎样写?
老师,我们这个月只有购货合同没有销售,还需要交印花税吗
对方给我们公司开地勘发票,需要备注工程名称和工程地点吗?
老师,计提的应付职工薪酬是包含个税、员工个人社保公积金,那个税申报也是按这个来,但实付职工薪酬不是要扣减掉社保公积金及个税吗?那怎么能跟个税申报的数据一致?
生产的新产品,送去检验,取得合格证才能生产。送检的产品检验后报废了,这部分产品的成本计入什么?
请问企业所得税职工薪酬是填全年的吗?
企业季度所得税表上是否资产损失,我有坏账法院判了没得回,但是这季度没有,上面资产损失填是?还是否?
我已经收到款了,但是发生业务的时候,我做的借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
现在款收到了,但是金额不对不咋整
你好,同学,直接叫员工把钱转账到公司冲回
怎么做分录
借银行存款 贷应收账款