机动车发票在增值税申报表上怎么填 (三)《附表二》(本期进项税额明细) 1.第1栏"(一)认证相符的税控增值税专用发 票"填写纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控《增值税专用发 票》、税控《机动车销售统一发 票》和《货物运输业增值税专用发 票》,按发 票票面"金额"填写本栏"金额";按发 票票面"税额"填写本栏"税额". 如果纳税人取得《货物运输业增值税专用发 票》"税率"栏为"***"或发 票票面左上角注明"代开"字样的,为税务机关代开的《货物运输业增值税专用发 票》,应按按发 票票面"价税合计"数据填写本栏"金额",按发 票票面"价税合计"栏数据乘以7%扣除率计算填写税额.
机动车销售发票红票,进项税额转出时怎么填申报表
你好,老师,机动车进项发票申报怎么填写
老师好,公司购进机动车的统一发票填写进项时填在哪一栏
机动车销售统一发票进项申报表怎么填?
老师,增值税进项税额申报表,认证相符的专票这个栏次,填写专票,通行费电子普票,机动车销售发票,还填写别的吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
不是很懂,就是我们买了一个货车,是固定资产,进项税抵扣在那里填写,就是跟普通的发票进项税一样填写吗
《附表二》(本期进项税额明细),一样的
是填2表第四,其他35栏,一起加起来吗,填上吗
填附表2,35栏,反映本期认证相符的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。