同学,你好。借应付职工薪酬,福利费,贷银行存款。
员工报销为公司购买粽子发给员工分录: 借:管理费用——职工福利 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 对吗?
报销员工购买年货会计分录,年货是发放给职工作为福利的
外购的商品发放给职工做为福利的会计分录是怎样的
年末公司发放年货礼盒给职工,会计分录:借:管理费用—职工福利费 贷:银行存款;不通过应付职工薪酬—应付福利费科目可以吗?
乙企业为增值税一般纳税人,主要生产家用电器,该公司共有100人,直接参与生产的员工50人,车间管理人员5人,销售人员20人,行政管理人员25人。2020年12月25日将一批外购的大米作为元旦福利发放给职工,每个员工发放两袋大米,每袋大米不含税的价格为100元。要求:①乙公司购入大米的会计分录②乙企业计提非货币性福利的会计分录③乙企业发放非货币性福利的会计分录
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
可是这个是员工帮公司垫付的年货费哦,现在需要报销员工为公司垫付的年货费用
老师,购买年货差额退款会计分录怎么做
先把贷方 做其他应付款
老师,这些凭证有问题吗
前两行的 会计分录是正确的
后面都是错的吗
后面的不属于这个问题里边的