不可以的,必须通过应付职工薪酬。

年末公司发放年货礼盒给职工,会计分录:借:管理费用—职工福利费 贷:银行存款;不通过应付职工薪酬—应付福利费科目可以吗?
老师,公司的聚餐费计入福利费,是不是还要通过应付职工薪酬归集一下?借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款?
做福利费的分录借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费还是直银行存款或库存现金,贷方要不要通过应付职工薪酬???
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
那要申报个人所得税吗
你好,对的是的,能分到每个人的,需要交个税。
不是每个人
你好 集体一块吃的吗?
就公司买了一大堆年货,有些送客户,有些给部分员工,具体怎么分的不清楚了
你好,分给每个人的不一样吗?
嗯,老板自己给的,具体的我也不大清楚
你好,如果分不出每个人是多少的,不需要交个税,你确定一下就行
能分出每个人是多少的,需要交个税,分不出来的不需要缴纳。
那还要通过应付职工薪酬吗
不管交不交个税,都需要通过应付职工薪酬,和交个税没有关系。
那企业所得税汇缴是不是按不超过工资总额的14%调整
你好,对的是的,有发票的,按工资的14%抵扣企业所得税。
那收到的是增值税专用发票,是不是先网上进项抵扣了,再做进项转出
可以 也可以在勾选平台选择不抵扣勾选,直接加税合计做账。
选择用于集体福利吗?
对的是的,是这么做的。