您好 在的 有问题您继续说
苏老师你还在吗?刚刚那个关于成本的问题次数到了,可以继续咨询你呢?
甘老师,您还在吗?刚刚追问次数到最大期限了
老师你还在吗?追问次数到上限提问不了了
悠然老师01,刚刚的提问已经达到最大次数了,我在这里
郭老师还在吗,刚才的问题还没有问完,没有次数了
9月1日起公司必须全员缴纳社保吗?
老师好,请问现在通用定额发票还可以用吗?
我想找个老师帮我算一下我们公司公司在山东泰安是一般纳税人,在2021年做了三个出口越南的销售合同,当时做的抵扣没做退税,我想知道我如果想做退税的话怎么算,三个合同金额分别是202898元,233728元,134716元,就是山东泰安公司的货卖给了越南,
老师居民用水免税吗?自来水厂公司
公司外账上的现金只能是从银行取的吗?
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
支付的信息系统维护费、信息技术服务费,是否缴纳印花税
老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。?股数变了
民间非盈利组织商会支付业务招待费2.6万元 应该入哪个科目?
如果那部分奖金不并入的话,则有部分是需要交个税的
那可以多几个月摊到工资低的员工身上吗
老师,应该可以吧,我就是不清楚这样做会被查出什么问题来吗,有没有什么风险呀
如果员工在个人所得税APP里发现申报的工资跟自己发放的工资不一致 不申诉的话 基本没啥问题
好的,老师那意思就是,把这笔钱多分摊到低工资的员工身上,这样就做到了交最少个税的办法了对吗
是的 这样理解正确的哈 但是要注意 不能让员工跟申诉了
好的会注意的,做账就是借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(工资部分) 其他应收款(奖金部分)是这样的对吧老师
是的 这样写分录就好了
好的谢谢老师,您真专业,给您点个赞
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快