您好 在的 有问题您继续说

苏老师你还在吗?刚刚那个关于成本的问题次数到了,可以继续咨询你呢?
甘老师,您还在吗?刚刚追问次数到最大期限了
老师你还在吗?追问次数到上限提问不了了
悠然老师01,刚刚的提问已经达到最大次数了,我在这里
郭老师还在吗,刚才的问题还没有问完,没有次数了
专利做的实缴我这边得跟老板要什么资料
一般纳税人跨境电商0110出口退税,上个月有报关单,这个月怎么做账,怎么申报增值税
当月货到票未到,货款已支付,这批货又销售出去了,我应该怎么做分录呢
公司招的员工除了计入应付职工薪酬还可以计入什么科目?
全部减免税加税冲销哪个科目
请问老师,公司20年有一笔应付账款的挂账,已超五年,以后也不会付,对方公司没注销,请问今年可以转为营业外收入吗?如果可以付什么资料
老师:甲方拨的工程款~农民工工资专户~打给农民工了;; 现在是包工头给我公司代开的人工费发票;老师分录我不知怎么写
我们生产木地板的下脚料木粉,以前没开过发票从现在开始开发票的话金税四期会预警吗?
材料没有进项往外开销项,税务会预警吗
你好老师,我们是一般人公司,与个体户的运输合同用交印花税吗?
如果那部分奖金不并入的话,则有部分是需要交个税的
那可以多几个月摊到工资低的员工身上吗
老师,应该可以吧,我就是不清楚这样做会被查出什么问题来吗,有没有什么风险呀
如果员工在个人所得税APP里发现申报的工资跟自己发放的工资不一致 不申诉的话 基本没啥问题
好的,老师那意思就是,把这笔钱多分摊到低工资的员工身上,这样就做到了交最少个税的办法了对吗
是的 这样理解正确的哈 但是要注意 不能让员工跟申诉了
好的会注意的,做账就是借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(工资部分) 其他应收款(奖金部分)是这样的对吧老师
是的 这样写分录就好了
好的谢谢老师,您真专业,给您点个赞
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快