同学你好,按规定筹建期是计入开办费的;按正常经营方式做不属于筹建期;正常汇算清缴就可以;

筹建期账务处理是发生的全部费用计入管理费用-开办费。如果筹建期账务处理是发生的我费用不计入管理费用-开办费里。正常经营方式做会计分录也算筹建期吗?汇算清缴时需要全部纳税调增还是正常汇算清缴就行?
老师,筹建期费用全部进入管理费用开办费科目,在汇算清缴时仍属于筹建期间。可以先纳税调增,等转入生产经营后再进行纳税调减吗?
企业筹建期发生的费用是不是可以直接进管理费用开办费,也可以记入长期待摊费用后续分摊,而且筹建期的费用只要符合条件可以在汇算清缴时减免
请问老师,筹建期掌握处理按照正常经营期处理的,请问所得税汇算清缴按照经营期期填报还是筹办期。按照要求筹办期费用化支出全部放到开办费,但是我单位却是按照正常经营期做账的。我负责汇算清缴,到底按照筹办期还是经营期做呢?因为结果不一样。
筹建期发生的费用,是计入长期待摊费用还是如实记账计入管理费用-开办费,汇算清缴再纳税调增呢?
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老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
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老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
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会计分录是全部计入管理费用-开办费里了,但是前年汇算清缴时按正常经营方式汇算清缴了,我现在需要按筹建期全部纳税调增还是按之前会计做的方法正常经营方式汇算清缴呢?
另一家公司的
同学你好,筹建期的费用是可以扣除的;不需要全部调增;按正常汇算清缴就可以;
如果目前还处于筹建期的话,您要做的就是筹建期不能确认为亏损年度,要先做纳税调增,以后进入经营期汇算清缴做纳税调减。不是这样吗?
同学你好,如果还是在筹建期,先全部调增,经营期后再调减; 根据《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号 )第七条规定,企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损,应按照《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)第九条规定执行。
按正常经营方式汇算清缴,没有发生销售收入,业务宣传费发生了500元,是不是需要全部纳税调增呢?
同学你好,是的,是需要全部调增的;