你好,对方公司已经注销,我司的应付账款未付,账务处理是 借:应付账款,贷:营业外收入
老师,有笔应付账款,发票已开,但是对方公司注销了,让款项付另外一个公司账户,这个要怎么处理
对方公司已经注销,我司的应付账款未付,这个账务怎么处理?
您好,我们给审计公司付款 结果付完款对方说公司已经注销了,要用个人账户对公退款,这样做合理吗?之前的应付挂账这么处理
公司给对方公司开了发票,已经记账,记账的时候已经记了收入,挂的应收账款,但对方公司一直为付款,现已经注销,这个应收账款怎么处理,能提坏账吗?
对方公司已经注销,但是我们公司账上还有应收账款应该怎么处理?
老师,小规模纳税人季超30万免税额度了,是不是全额纳税?填第几行里?无票+有票都有
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
如果之后又要付了呢
你好,如果之后又要付了,之前计入营业外收入的分录就不用做,然后做这个分录 借:应付账款,贷:银行存款
不能挂其他应付款吗
你好,不能也不需要的
意思已经挂了营业外收入,再后面付了这笔款
还想问一下,这个销项税还能抵扣吗
你好,已经挂了营业外收入,调整的分录是 借:营业外收入,贷:应付账款 再后面付了这笔款 借:应付账款,贷:银行存款