你好 是企业建固定资产业务吗 ?

请问老师:公司(非房地产公司)装修房子部分工程(外立面)竣工结算总工程款20万;扣减工期延误违约金2000元,暂扣工程质保金5000元,扣减之前预付款10万元,实际支付结算工程款9.3万元,会计分录如何做?
甲公司准备投标乙公司工程,支付标书制作费2万,3.20日甲公司中标,合同约定总价款2950万,合同成本估计2400万,工期要求12月31日完工,预期将扣除20万的违约金,从工程款里扣除,履约进度按实际发生的成本与预估计成本比例。 问题:1.4.20日收到工程款2000万的会计分录? 2.6月份实际发生成本1440万,其中包括领取公司生产的原材料660万,支付工资780万,预计成本还需要960万,确认收入,计算履约进度,有关会计分录? 3.12月20日达到使用状态,总成本2300万,确认相关收入和结转成本,相关分录? 4.甲公司预计12月31日完工概率90%,违约10%,判断甲公司是否确认20万的违约金,说明理由?
2X17年1月5日,甲公司与业主就A市轨道交通3号线土建工程签订施工总承包合同。合同约定的含税工程造价为550000万元(增值税税率为9%),工程质量标准需符合相关施工质量验收规范及检验标准,如获得鲁班奖,则额外奖励110万元(含税);工期为36个月,经甲公司测算,预计工程总成本为450000万元(不含税)。该合同仅包含一项履约义务,即修建地铁,且该履约义务属于在某一时段内履行的履约义务。甲公司按照实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定履约进度。该合同约定的主要条款如下:施工期内,人工、材料、机器使用费因价格波动影响工程造价时,按照当地工程造价管理机构发布的相关信息对合同价格进行调整,价格调整于竣工结算时执行;每季度执行一次工程结算,并于完工时进行竣工结算;每次验工计价扣除3%的质量保证金,每期验工计价后5个工作日内支付工程款(除质保金外);质保期为两年,质保期结束后无质量问题退还暂扣的质保金,于10个工作日内支付;甲公司在工程结算当天开具增值税专用发票,发票金额扣除质保金;质保金在收取款项当天开具增值税专用发票;假定甲公司在开出发票时即发生增值税纳税义务。甲公司为组织施工成立一个项
2X17年1月5日,甲公司与业主就A市轨道交通3号线土建工程签订施工总承包合同。合同约定的含税工程造价为550000万元(增值税税率为9%),工程质量标准需符合相关施工质量验收规范及检验标准,如获得鲁班奖,则额外奖励110万元(含税);工期为36个月,经甲公司测算,预计工程总成本为450000万元(不含税)。该合同仅包含一项履约义务,即修建地铁,且该履约义务属于在某一时段内履行的履约义务。甲公司按照实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定履约进度。该合同约定的主要条款如下:施工期内,人工、材料、机器使用费因价格波动影响工程造价时,按照当地工程造价管理机构发布的相关信息对合同价格进行调整,价格调整于竣工结算时执行;每季度执行一次工程结算,并于完工时进行竣工结算;每次验工计价扣除3%的质量保证金,每期验工计价后5个工作日内支付工程款(除质保金外);质保期为两年,质保期结束后无质量问题退还暂扣的质保金,于10个工作日内支付;甲公司在工程结算当天开具增值税专用发票,发票金额扣除质保金;质保金在收取款项当天开具增值税专用发票;假定甲公司在开出发票时即发生增值税纳税义务。甲公司为组织施工成立一个项
资料五:2021年6月30日,长江公司对建筑安装工程的部分细节作出修改,调整工程总价款为5000万元,黄河公司评估预计总成本将为4200万元。修改部分与原合同无法区分,且不反映修改部分的单独价值。当日,黄河公司该工程累计实际发生成本3780万元,其中耗用原材料3000万元,安装人员工资500万元,用银行存款支付的其他支出280万元,长江公司与黄河公司结算工程价款2000万元,黄河公司于当日收到结算的工程款项。资料六:2021年12月31日,工程竣工验收,长江公司与黄河公司结算价款200万元,黄河公司于当日收到结算价款。黄河公司核算工程总成本为4200万元,其中耗用原材料3300万元,安装人员工资580万元,用银行存款支付的其他支出320万元。假定不考虑税费等其他因素。要求:(1)根据资料一,判断黄河公司该项建筑安装服务是否属于某一时段内履行的履约义务,并说明理由。(2)根据资料三,编制黄河公司的相关会计分录。(3)根据资料四,编制黄河公司的相关会计分录,并说明黄河公司应在2020年12月31日资产负债表上列示的报表项目及金额。(4)根据资料五,说明合同的变更应当做出何种
汇算清缴37张表格丛哪里打印老师
高新技术企业,企业所得税=企业利润总额×15%(凭高新技术证书),研发费用加计扣除100%,按100元变成200元的的研发费来 (所得税申报的时候填写) 先进制造业加计抵减增值税5%,工信部名单才可以抵减。 这样理解对吗
老师,之前股东转账到公司,没有备注投资款,去年底都做进了实收资本,现在老板要把钱拿回去,是不是可以调整一下账务处理,把计入实收资本的钱调为其他应付账款,更正一下去年的相关报表?
老师 自建房没有发票现在要做为公司的固定资产 可以入帐啊
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
企业付出去的捐赠收入,怎么做科目
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
是的,属于在建工程期间,只是部分工程完工
你好 借 在建工程200000 贷银行存款83000 营业外收入 2000 预付账款100000 贷其他应付款 5000