你好,没有用,需要发放才可以
这个季度我们利润太大了,,我想计提去年的年终出来做费用几十万这样,但是不报税也不发放,一直挂在账上,这样子会有什么风险吗?老师
老师,我们前两个季度的电子税务局申报利润表,之前会计乱报的,跟账面对不上。我在报送三季度的利润表时,直接在申报表将本年累计数和我的账面数量调成一致,但是本月金额就与我的财务报表不一致了,我这样处理会不会有风险啊
老师我问一下 我们企业是商贸企业。2020年成立的 属于季节性营业 卖冬季造雪类 前三年因为大量做广告招标 也没卖什么货 亏损19万 今年卖了200万平时也没什么费用支出 年底销售提成5万 利润12万高吗 这不想着 能弥补5年亏损 别亏时间太长了 亏时间太长也不太好啊 但是以后也许不一定每年都赚这么多 想问下老师这样有风险吗
12月份有一笔几十万销售费用没写,运费,到现在才发现,我想更正12月份的凭证,把这一笔运费加上去,那我现在要不要更正第四季度报表,在电子税务局,还是不更正,直接按正确填写年度报表?更正报表会下风险?老师更正过?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
奥,那太低了,我们利润有330万,那我能计提个人借款的利息吗?这利息和奖金一直不支付的话,以后账上要怎么转消呢
我坐费用进去,不付,汇算清缴调增得吗
你好,都需要发票或者支付了才可以
那需要员工在申报个税么?
你好,支付了就要申报个税