同学, 可以的。在报送3月份认证的发票。注意是报税截止日之前。 <解决请评分五分,共同学习的动力~>

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,已在增值税发票平台认证“抵扣联发票”,在12月申报计算11月增值税时,可以不抵扣已认证的进项税额吗
老师,申报二月增值税的时候,可以抵扣三月认证的进项税吗
老师,请问我申报二月的增值税时,可以抵扣三月认证的进项税额吗?三月认证的进项税额应该填哪呢,没有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
请问一般纳税人一月收到的专票,进项税在二月初勾选认证,请问申报一月份增值税时可以抵扣吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣这样可以吗
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
填在期末吗
这三个有什么区别呢
同学, 同学 不需要填期末的,填入第一栏认证相符的即可。
填在期初吗
同学, 填错行列了哦~ 要填增值税附表2里面的第二行,本期认证相符本期抵扣的进项税额。 3月份勾选的发票的所属期也是属于2月份的。
就是我发给你的那个图片里的本期吗
同学, 能把这个图片拍全一点吗? 我看不到栏次。老师再辨认下。
这个是三月认证的,我现在在申报二月的增值税,这样操作可以吗
老师,三月认证的是在这里抵扣吗
填二月的时候
同学, 这里是填待抵扣的进项哦, 你填了这里当月是不能抵扣的。
那老师刚刚说二月可以抵扣三月认证的进项税,又是什么意思呢
我应该填在哪里
同学, 二月可以抵扣三月认证的进项税。要填附表二的第二栏呢,你现在填错地方了呢。填到了25栏。
第二栏是灰色,填不了,应该怎么操作
同学, 你把整张表截屏给老师呀,你只截图了一部分。
就是这个,这里填不了
同学, 那可能你勾选发票的时候没选当月抵扣,所以数据不能同步过来。 那只能填25栏,下期抵扣了。
好的,谢谢老师
不客气,请持续关注~ <解决请评分五分,共同学习的动力~>