同学, 可以的。在报送3月份认证的发票。注意是报税截止日之前。 <解决请评分五分,共同学习的动力~>

老师,已在增值税发票平台认证“抵扣联发票”,在12月申报计算11月增值税时,可以不抵扣已认证的进项税额吗
老师,申报二月增值税的时候,可以抵扣三月认证的进项税吗
老师,请问我申报二月的增值税时,可以抵扣三月认证的进项税额吗?三月认证的进项税额应该填哪呢,没有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
请问一般纳税人一月收到的专票,进项税在二月初勾选认证,请问申报一月份增值税时可以抵扣吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣这样可以吗
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
填在期末吗
这三个有什么区别呢
同学, 同学 不需要填期末的,填入第一栏认证相符的即可。
填在期初吗
同学, 填错行列了哦~ 要填增值税附表2里面的第二行,本期认证相符本期抵扣的进项税额。 3月份勾选的发票的所属期也是属于2月份的。
就是我发给你的那个图片里的本期吗
同学, 能把这个图片拍全一点吗? 我看不到栏次。老师再辨认下。
这个是三月认证的,我现在在申报二月的增值税,这样操作可以吗
老师,三月认证的是在这里抵扣吗
填二月的时候
同学, 这里是填待抵扣的进项哦, 你填了这里当月是不能抵扣的。
那老师刚刚说二月可以抵扣三月认证的进项税,又是什么意思呢
我应该填在哪里
同学, 二月可以抵扣三月认证的进项税。要填附表二的第二栏呢,你现在填错地方了呢。填到了25栏。
第二栏是灰色,填不了,应该怎么操作
同学, 你把整张表截屏给老师呀,你只截图了一部分。
就是这个,这里填不了
同学, 那可能你勾选发票的时候没选当月抵扣,所以数据不能同步过来。 那只能填25栏,下期抵扣了。
好的,谢谢老师
不客气,请持续关注~ <解决请评分五分,共同学习的动力~>