你好,需要计算做好了发给你

2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
你好,老师,我们是新办外贸公司,出口备案时公司名称可不可以只备案英文名称,不备案中文名称
老师,出口企业请问一下形式发票只收到了一部分货款。形式发票上著名了收到百分之50货款,但是后续我在收到尾款的时候给税务局检查还是否需要再次提供形式发票的尾款那部分的金额吗
是的,谢谢老师
业务1销项税额的计算 600/1.09*9%=49.54
业务2销项税额的计算 12/1.13*13%=1.38
业务3可以抵扣进项税额是50*9%+3*6%=4.68
业务4可以抵扣进项税额是4*60*13%=31.2
业务5可以抵扣进项税额是 50*80%*13%=5.2
1当月销项税合计是 49.54+1.38=50.92
2.当月可以抵扣进项税是 4.68+31.2+5.2=41.08
3.当月应交增值税的计算是 50.92-41.08=9.84
老师,业务一的1.09怎么得来的呀
老师,我知道了
好的明白了就可以的
谢谢老师
老师,外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税的专用发票上注明的价款为9万(不含税),已办理验收入库手续,这个业务怎么算呀
接管理费用9 应交税费进项税额1.17 贷银行存款10.17