你好,需要计算做好了发给你

我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
是的,谢谢老师
业务1销项税额的计算 600/1.09*9%=49.54
业务2销项税额的计算 12/1.13*13%=1.38
业务3可以抵扣进项税额是50*9%+3*6%=4.68
业务4可以抵扣进项税额是4*60*13%=31.2
业务5可以抵扣进项税额是 50*80%*13%=5.2
1当月销项税合计是 49.54+1.38=50.92
2.当月可以抵扣进项税是 4.68+31.2+5.2=41.08
3.当月应交增值税的计算是 50.92-41.08=9.84
老师,业务一的1.09怎么得来的呀
老师,我知道了
好的明白了就可以的
谢谢老师
老师,外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税的专用发票上注明的价款为9万(不含税),已办理验收入库手续,这个业务怎么算呀
接管理费用9 应交税费进项税额1.17 贷银行存款10.17