可以 影响 你之前做了费用成本 汇算清缴调增

老师看看怎么结转,已交税金为132296.17,进项销项如下,都是全年的
餐费发票做招待费可以进项扣除的哈
老师请问报关单上有规格型号,我们开销售发票可不可以不开规格,只要品名、单位、数量一致就可以吗
老师,实习生报工资收入按劳务报酬中的 其他连续劳务报酬申报还是按什么申报?如果按一般性劳务报酬是扣不了5000的
你好老师,六月份开了一张发票,对方付了一部分,现在尾款不付了,发票作废的话具体怎么操作呢,之前付的一部分款怎么做
老师,个体工商户报税从哪进入
老师您好!外贸企业,信用证收款,银行收取的手续费,凭证后面要付银行开的发票吗?我没问银行要过发票
你好,开进来免税的农产品发票,再销售也是开免税的发票吗
老师,开的广告服务*定制座椅套,20000元,这个需要交文化事业建设费吗
老师:我公司需要减资,怎么操作?
那我还需要调帐吗
需要红冲的,之前计提的支付的,都需要红冲。
做以前年度损益调整不可以吗
你好,可以的,因为企业会计准则做账红冲计提的,就可以用以前年度损益调整来做。
我2020年做的是借主营业务成本,贷应付职工薪酬,我现在需要怎么做,2020年还没有汇算清缴,2021年也没做做过帐呢
你好,你现在借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,然后做汇算清交的时候纳税调增,不允许抵扣所得税就可以