你好,这个全部都是销售方,自己开红字信息表,然后开负数发票
老师,销售全部退回,上个月发票没认证过,请问是不是要开红字发票,对方说我们没认证不用管,也不需要开红冲,现在是这样的做法吗?
请问下跨年度的发票,是不是如果对方没认证我们销售方可以自己做红冲,对方认证了我们就必须要取得对方开的红字信息表才能红冲,是这样吗
我们开给对方发票,购买方说要冲红,去年九月的,说没认证的,我们让对方去认证平台看是不是真的没认证,对方说不会查,那我们可以直接做红字信息表冲红吗
开给对方的发票对方未认证,现在跨月要红冲,但是对方没认证也不将票退回,这样如何处理呢?这红字申请谁开呢?
老师,开给购货方的发票对方认证了,但是现在收不回来款需要红冲发票,对方认证了,对方不配合开红字信息表,我们作为销售方有什么办法冲红吗?
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
对方说我们没有认证,直接调账,无需开红冲,这样做可以吗?他们也直接调账
不是的,需要开负数发票。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快