你好,有先预收的情况下,确认收入分录的时候,借方全额计入预收账款科目核算才是的 而不是部分预收,部分应收的
借 预收账款--定金100 应收账款--张三300 贷 主营业务收入 353.98 应交税费--销项46.02 这样写分录可以吗?
您好,请问老师一个问题,电商公司天猫店已确认收入的订单,发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入,应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金,贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13 其他应收款 50 请问这样做内账分录可以吗?
老师,我年中接手的公司,外账发我的1-8月余额表里没有结转损益,我结转完损益,本年利润借方余额68200.88,我在建账时,本年利润,利润分配和未分配利润我不知道该怎么填期初数据了
企业所得税以前申报过的,现在还可以申报么?
个体户付给个人费用,可以以什么名义付款
福利费过节公司发的是本店的咖啡券,这个怎么做帐
朴老师在吗?季度的财务报表里本期金额怎么填的我忘记了
老师好 企业自建厂房 准备开始申报房产税 土地使用权怎么个算法计入房产原值 我目前是按50年摊销计入在建工程
请问办公室桶装水每月300块,没有发票,能税前扣除吗?
老师你好请问,小规模增值税免征的金额,分录是按月做营业外收入?还是一个季度做一次营业外收入的分录?
老师,请问我们公司报个税的时候,个人社保部分我没有填。等年度汇算清缴的时候。员工自己可以在个税app上面自己操作退税吧?
老师,购买方销售退回,需要申请开具红字发票。单价在原先基础打了7折,红字发票开具的时候,购买方直接可以开折扣
那么这样写呢 借银行存款100 贷应收账款100 借应收账款400 贷主营业务收入353.98 应交税费 销项46.02 这样写对吗?
你好,如果是不设置预收账款的单位,可以这样做分录
是这样的,预收定金的方式销售 收100元定金,发货,余款尚未收到的分录
你好,收100元定金,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 发货,余款尚未收到 借:其他应付款,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项
这样写呢? 借银行存款100 贷应收账款100 发货,余款未收到 借应收账款400 贷主营业务收入353.98 应交税费-销项税46.02
你好,根据你的描述,应当这样做分录才是的 收100元定金,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 发货,余款尚未收到,借:其他应付款,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项