你好,有先预收的情况下,确认收入分录的时候,借方全额计入预收账款科目核算才是的 而不是部分预收,部分应收的

借 预收账款--定金100 应收账款--张三300 贷 主营业务收入 353.98 应交税费--销项46.02 这样写分录可以吗?
您好,请问老师一个问题,电商公司天猫店已确认收入的订单,发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入,应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金,贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13 其他应收款 50 请问这样做内账分录可以吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
那么这样写呢 借银行存款100 贷应收账款100 借应收账款400 贷主营业务收入353.98 应交税费 销项46.02 这样写对吗?
你好,如果是不设置预收账款的单位,可以这样做分录
是这样的,预收定金的方式销售 收100元定金,发货,余款尚未收到的分录
你好,收100元定金,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 发货,余款尚未收到 借:其他应付款,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项
这样写呢? 借银行存款100 贷应收账款100 发货,余款未收到 借应收账款400 贷主营业务收入353.98 应交税费-销项税46.02
你好,根据你的描述,应当这样做分录才是的 收100元定金,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 发货,余款尚未收到,借:其他应付款,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项