您好,没问题可以这么做账的
内账怎么做?有票的进项,借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ?有票的销项 ,借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ?
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
冲销可以这样做分录吗?借:应收130 贷:主营业务100 贷:应交税费13 借:应收-130 贷:主营业务-100 贷:应交税费-13 还是应交税费-13 应交税费13就可以呢?
借 预收账款--定金100 应收账款--张三300 贷 主营业务收入 353.98 应交税费--销项46.02 这样写分录可以吗?
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
7月支付员工5.6月份的工资,账套是7月份开始的,还要做补计提分录吗,做外账的分录怎么做
您好,社保补贴可以是工资构成的一部分吗?有的说要在应发工资后面列,有点人放在应发工资里面。
苹果干的税率是多少?
新升级的企业所得税预缴表中的应付职工薪酬,如果我的工资1-9合计42620,1-9发放了30754,9月份工资11866要到10月才发放,这里边具体怎么填写
老师,你好,请教下季度的财务报表没有申报会被处罚吗
收到社保补贴分录怎么写
利润表的减所得税费用,是我当季度计提的数吗
老师更改了2几度的财务报表是不是相应的还得更正2季度的所得税预缴申报表
电商公司统计库存的数据,有些库存月末为负数的怎么计算?
2024年年报和第四季度报表数据不一致,那2025年第一季度季报年初数需要改为2024年年报期末数么?
但是其中其他应收款实际打款是以货款的形式打来的,公司要开13点票给另外一家公司,这样做还可以嘛
意思还是要开票的,那就记入到预收账款
已经开好票了,开票的13个点放哪里
开票的冲销预收账款就行
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50-5.75=44.25
你这个其他应收款是什么科目
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100-5.75=94.25 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50
老师,开好票之后是上面哪个分录正确的?
下面这个会计分录是正确的。
老师啊,我想不通啊,为什么是这样啊,这个是其他应收款50这个本来属于我们公司的钱,他是从货款的形式打给我们公司,但是这个50,我们要给他开13点票给他们,那不就是我们实际拿到手的钱就是50减去13个点的5.75,就是44.25吗?
哦你要是开票肯定是减去税款的
为什么要主营业务收入减税款,而不是从其他应收款里减税款呢
这个不就是你的收入吗