您好,没问题可以这么做账的
内账怎么做?有票的进项,借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ?有票的销项 ,借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ?
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
冲销可以这样做分录吗?借:应收130 贷:主营业务100 贷:应交税费13 借:应收-130 贷:主营业务-100 贷:应交税费-13 还是应交税费-13 应交税费13就可以呢?
借 预收账款--定金100 应收账款--张三300 贷 主营业务收入 353.98 应交税费--销项46.02 这样写分录可以吗?
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
老师,我是单位,想问住房公积金属于强制性为员工购买吗?
你好,老师,这是我们公司开具的农产品收购发票,我入账时候需要价税分离入账还是直接入库?税务里边是计算抵扣的
老师好,股东多转入的投资款要退回给他,那现金流量表填在哪一栏
印花税怎么调整成按季申报的
你好老师小规模纳税人经营停车场给员工买的人身意外伤害保险会计分录怎么做
请问个人合伙最终以大家认可的清算值为准,还是以实际清算值为准?
老师,请问,照明设备是属于家用电器类吗?就是我们平时用的吸顶灯,学习灯等这些?
技术合同印花税申报需要库存商品加开票收入两者之和,还是仅仅报开具发票金额
自产自销农产品鸡蛋,目前还是小规模,这季度开票820多万,我增值税填的对么?
您好老师麻烦问一下企业收到政府补助,递延收益按照多年确认8910500元
但是其中其他应收款实际打款是以货款的形式打来的,公司要开13点票给另外一家公司,这样做还可以嘛
意思还是要开票的,那就记入到预收账款
已经开好票了,开票的13个点放哪里
开票的冲销预收账款就行
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50-5.75=44.25
你这个其他应收款是什么科目
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100-5.75=94.25 应交税费-销项 13+5.75 其他应收款 50
老师,开好票之后是上面哪个分录正确的?
下面这个会计分录是正确的。
老师啊,我想不通啊,为什么是这样啊,这个是其他应收款50这个本来属于我们公司的钱,他是从货款的形式打给我们公司,但是这个50,我们要给他开13点票给他们,那不就是我们实际拿到手的钱就是50减去13个点的5.75,就是44.25吗?
哦你要是开票肯定是减去税款的
为什么要主营业务收入减税款,而不是从其他应收款里减税款呢
这个不就是你的收入吗