您好 不是根据销售额 是根据应纳税所得额
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
请问小微企业年销售额超过300万的部分是交25%的税吗,比如年销售额350万,50万按25%交企业所得税
小如果企业超过300万应纳税所得额,现在是350万,交多少企业所得税,还是300万以内按照5百分之,超过部分按照25百分之
小微企业利润不超过300是按5%算所得税,如果超过300万,是全额按25%算,这个是不是只考虑当年的利润,比如前一年是350万要按全额25%缴税,今天只要不超过300万还是按5%交
老师,请问小微企业如果本年应纳税所得额超过300万,是超过300万的部分按25%交企业所得税还是所有部分都按25%交企业所得税呢?
老师,在金蝶录凭证,税款怎么自动,算差,求平衡?怎么设置?
如果产品放在药店销售,这种模式怎么做账务处理
你好,我们两个股东,比如合计凑了40万开店,加上这40万,账上是73万。那么我们应该怎么分红?
老师,你好,请问新公司做账做到后面为什么材料越来越多,是因为增值税按税负认证的吗,有避免这种的办法吗
老师,请问企业开办期间的转账手续费,直接入到管理费用-开办可以吗
@答疑老师(不加私信) 筹建起的房屋租金和押金也进管理费用吗
工商年报里填写补缴的缴费基数吗
老师,我要作废申报去年的企业所得税年报和四季度季报,电子税务局里,只有更正,没有作废,怎么办?
个税系统因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,是在5月将入职日期改成正确的就行,还是得更正前两期报表呢
老师,您好!私企法人转入20万,应该怎么入账?
请问小微企业年应纳税所得额超过300万的部分是交25%的税吗,比如年应纳税所得额350万,50万按25%交企业所得税
不是的 超过300万 全额按照25%计算缴纳
比如第一个季度应纳税所得额是80万,二季度是200万,三季度是300万,四季度350万,一季度预交的税是80万*5%=4万,二季度是100万*5%+100万*10%-4=11万,三季度是100万*5%+200万*10%-4-11=10万,最后年终汇算清缴按350*25%=875000,我前三季度共预交了25万,后面补62.5万,是这意思吗
请问您年累计利润总额多少?
年累计利润总额是350万
您说的二季度200万是包含了一季度的80万吧
是的,一季度80万,二季度120万,三季度180万,四季度170万总的350万
那这样计算正确的哈
谢谢老师,
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,如果我第一季度预交了10万,后面三个季度亏损超过了10万,税局要把预交的10万退给我,税局会退吗
会的 但是不建议这样操作 退税被查账的概率高一些 可以前面季度尽量不要预缴
前三季度做成亏损,加大成本
是的 可以这样处理
老师小规模纳税人增值税季度不超30万,增值税及附加都是免税,超30万增值税是全额征收,附近加税是减半吗
小规模纳税人增值税季度不超30万,增值税专票不减免 城建税减半 附加税减免 超30万增值税是全额征收,城建税 附近加税是减半
一般纳税人,增值税优惠政策有哪些
请问是属于什么特殊行业么