您好,是不是还有没有调整的

你好老师,我想问一下我们2020年12月的工资做了预提,凭证,借职工薪酬工资200要,贷应付职工薪酬200万,一月份实际发放时,借应付职工180万,银行存款180万,这样有20万在上一年多计提了,多进工资了,那我怎么做凭证调整这20万
老师好,我单位1月份发放上一年的奖金,我在2020年12月怎么计提,是借:生产成本—工资,贷:应付职工薪酬-奖金吗
老师您好,我是从2021年1月做的财务软件凭证,不过我在1月份计提2020年12月份工资来,12月份的工资也是2020年1月份发的,怎么我做完凭证软件里面应付职工薪酬不是我工资单上的数学
软件做账上面今年1月份是计提去年12月份的工资,那跟我报个税的上面那不是就对不到啊。报个税的是今年1月至12月份的。是不是应付职工薪酬-工资,借方数要对于报个税的金额吧。
老师,残疾人就业申报表里的工资总额,还是看账上的吧,我申报2021年得残疾人就业申报表,比如2020年12月计提2020年12月份工资2月,2021年1月发放2元,2021年1月计提2021年1月份工资3元,2月发放1月工资3元,3月计提4元工资等都是隔月发放工资,当月计提,到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月,那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加,公式=3+4+........+1是这样吗?还是把2020年12月的工资2元?
个人给单位提供劳务费,超过500元是不是要开发票同时代扣代缴个人所得税
老师,公司车被撞了,修理费保险公司打钱过来,我们又转给员工由他代付给4S店,我们公司就是过渡下,该怎么做账呢,
老师,我们是物业公司,开发公司给我们开水费发票,他取得的税点是3个点的票,现在往出开是9个点,现在要把差6个点做到费用里我们自己承担,我该怎么算一下对方给没给我加错钱了?已知水费金额4800元,现在加完税点变成5184元了,原来单价7.5元,加完之后变成8.1元/吨
老师,水费能开差额征税吗?
对方要给我红冲发票 我已经认证了 进项税怎么办
餐饮工资表,饭店有限公司报税,五险怎么交
老师好,我想问下就是我单位老板花了1万多买的手机,这个我怎么做账
请问老师,应退税款抵扣欠缴税款的分录怎么做,
老师,请问银行贷款利息需要开发票入账吗?
老师好,供应商已开具增值税专用电子发票,但登录公司的电子税务局查询不到对方的专票信息?需怎么处理?谢谢!
怎么调整,应该做完软件里面凭证和工资单是一样的才对
您好,是增加了还是减少了呢?
您好老师,是增加了
那就调减就可以了。 计提的增加了,就减少计提就可以了
我一月份发的工资也是计提工资都把凭证做一月份了,怎么减少计提老师
借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
还是不明白,这个我知道分录老师,就是不知道怎么减少
借:管理费用/主营业务成本(负数) 贷:应付职工薪酬(负数)
没有票据或者单据能能这样做吗老师
需要自己做一个表,谢谢
调减怎么做分录老师
借:管理费用/主营业务成本(负数) 贷:应付职工薪酬(负数
老师您好,调减工资的表怎么做呀
你好老师调减报表怎么做呀
您好,减去就可以了,谢谢。 比如说工资是4000元,然后插入一行就是减少
调减工资报表怎么做老师
做工资表的同时,插入一行调减工资