你好,分开开具即可。
请问老师,我11月从小规模纳税人转成一般纳税人,印花税是按合同金额算还是按开票金额算,之前小规模都是按开票金额。
老师,按合同开票,合同金额是38729元,不是说一般一张票不能超过2万吗?那要分开金额开?还是直接开一张票?是小规模纳税人
开一张票不超过十万,是不是说加税合计不超过十万,还是不含税金额不超过十万,
请问小规模,2月开了一张专票出去,其他都是普票,合计金额没超30万,是不是那1张专票要单独交税?还是合计没超30万就不用交税了?
老师好,一般纳税人和小规模纳税人,小规模纳税人连续12月开发票的不含税金额超过500万,还是签的合同超过500万呢?转一般纳税人了? 谢谢
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
怎么分,一台机器就35999了
你好,一张票开2万,一张开剩下的金额
我一张开了,怎么办?有影响吗?
你好,你单张能开,说明单张限额不止2万,一张能开那最好
我不知道,因为刚开始学,也是刚到这上班两星期,上一任有张纸写了,一张票不能超2万,所以才请教老师
你好,这个没关系的。
这个是上一个员工留下来的资料
你好,你单张能开就没有任何问题
就是不知道,能不能呀
你好,你上面已经说开过了,说明是可以的
不能开,是不是税盘里有限制的?
不能开就分2张发票开