还是一样的,申报,享受小规模30万免税

老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
2019年租入的场地,自己做了装修,场地比较大,转租了一部分出去,出租方是小规模,按1给我们开的发票,我们是一般纳税人,转租按5开给第三方的发票,发票已经开了两年了,专管员也没有要求我们按9开,这个是否存在风险
老师 假如我公司现在预收商户下半年的租金收入,收的时候开收据然后一次性价税分离申报交税了,后期商户又要求开发票,那我是不是又要交税?这种情况该如何处理呀
老师,我们是小规模商贸公司,客户在我们这23年10月25日买的东西,先自己付了定金,23年10月26日要求先给他们开具普通发票,后来10月30日公对公转的货款,现在又要求给他们开收据,没有必要了吧,日期还要开23年10月25日,可以吗?日期我觉得应该写23年10月30日
老师你好,我公司是小规模物业公司,去年收的物业费都没给业主开发票,现在业主都要求补开去年的发票,我申报今年第三季度的增值税的时候,补开的这部分发票金额填在哪个栏次?补开的这部分发票去年申报增值税的时候已经交过税了,企业所得税怎样才能剔除这部分收入?
老师,收外汇,客户付的5000美金,但是我们收到的是4980美金,那这20美金怎么处理呢?做收入的时候核销客户的收款是5000还是吗4980呢
房地产开发公司,防雷检测做什么科目?
出口退税的账务处理,老师帮忙给个分路。
他现在要我补25年租期的发票,然后我是小规模,我要是按5%给他开(25年没有报这笔收入)到时候我又有一部分租金发票26年开始按3%开,那我这个26年增值税怎么报呀?
12月“应交税费一增值税一待抵扣进项税”结转后,次年要抵扣时,怎么做分录?
一般户想作为扣税卡,需要去银行、税务局签署三方协议吗?还是直接在电子税务局添加银行卡,网签即可
小规模季末要计提印花税吗
老师好,我们公司是被执行人,交了一笔5万的案件执行费,这个应该计入什么科目?有发票的票据
老师,公司买车不是应该有购置税发票的吗,税务系统里查不到的吗?
你好,购买车怎么做分录。法人购买,怎么做分录
那我是不是得25年报不开票收入,再26年开票后手动减去5%这部分发票收入?不想搞太麻烦,但是税费所属期又……