1,药房是按销售13%缴纳的,罕见抗癌药可以享受免税 2,正常抵扣的,对于不免税的部分
老师,我单位是一般纳税人,现拍卖处置了一辆小汽车,按3%的2%交纳增值税,其余1%要做“其他收益”科目吗,2%的增值税,计提城建税及附加,是进固定资产清理,还是进税金及附加?还有一辆车,2015年购买,当年抵扣了17%的进项税,现拍卖出售,按多少税率缴纳增值值税?
老师,药房一般纳税人,1.涉及那些药分别有哪些税率2.既然是卖给病人,那进项销项怎么处理?是多少税率?
老师,药房一般纳税人,1.涉及那些药分别有哪些税率2.既然是卖给病人,那进项销项怎么处理?是多少税率?
老师,请教,我公司一般纳税人混合业销售开票税率有销售电梯13%、维修电梯9%、维护保养6%、安装电梯3%.进项也是不同税率的13%、9%、6%、1%. 请问老师,我的增值税税负率怎么计算,是要分别计算销售电梯税负多少,保养税负多少吗?还是所有一般计税打包一起计算税负?
老师,还是不明白, 还是想再问一下,我公司是物流的一般纳税人,处置了一辆车,这车之前是固定资产,开了二手车销售发票给个人,那么账大概是怎么处理,麻烦这个分录,然后报税时是按哪个科目的余额来计算税额,税率又是多少
2024年暂估200万,2025年5月31日前未取得发票,然后做2024年汇算清缴,对这200万补缴了所得税,那补税后,是不是在2025年做账是不是得把这笔200万冲掉,借:以前年度损益调整-200万 贷:其他应付款-200万
老师,计算民间贷款利息,算头不算尾巴,是不是用还款日期减掉贷款日期即可,还需要在加一天吗
我们酒店这个月要预交下一年的房租费70万元。今年酒店发生了楼体检测费5万元正常是房东承担的,但他没有给钱,是我们酒店垫付的,这笔钱需要从房租费里抵扣。想问一下这种情况,对方应该给我们开多少钱的发票?
在电子税务局里面,将24年1月和24年10月的增值税更正到22年10月,但是24年1月的期初未缴不包含22年10补的增值税金额,这是为什么啊
一般纳税人企业销售二手车在增值税报表上哪里填写
酒店的往来不平我该核对什么
请问老师:购买一批货入库,收到专票,不含税价1000元,税额100元。当月本批货售出50%,请问增值税要怎么处理?怎么抵扣?
老师,小规模纳税人减免销售收入和减免税额的分录应该怎么记呢?比如这张发票
老师请问下,24年汇算后不是小微微利企业了,那从什么时候不在享受附加减免政策了?
我以个人的名义签了一笔货款合同,现在货款已经收到了,收到我的个人账户,那这笔钱目前有哪些风险?怎么破除风险?