取得的价款包含增值税,减后面的相关税费也包含增值税,互相抵消了

老师 这道题的分录怎么写啊 价款可收回106的价税合计金额 大于无形资产的账面价值200-150=50 借 银行存款106 累计摊销150 (因为无形资产可回收金额大于账面价值50,所以此处分录不涉及无形资产减值准备) 贷 无形资产200 应交税费 增值税销项税额6 资产处置损益50 这个分录的资产处置损益金额为50是收益 是这样理解吗老师
处置无形资产,应当将取得的价款扣除无形资产的账面价值及相关税费后的差额作为资产处置损益。 为什么要减去相关税费?
一般说情况,取得的价款不是不含增值税吗? 相关税费是指增值税还是什么税啊? 应该是取得(不含增值税的)价款与无形资产账面价值的差额,计入资产处置损益,不选D……
某小企业将一项商标权出租取得租金收入3000元(不含增值税)增值税适用税率6%,该无形资产当月应摊销的价值为1000元请写出相关的会计分录
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么? 非货币资产交换税会有差异么?我上面说的指出有什么理解有误的
公司的租房合同,需要缴纳印花税吗
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物流发票普票能抵扣吗
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12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税
其他税费比如印花税,城建税教育税附加等
考试时,怎么辨认价款是否包含增值税?
比如相关税费,理解为不含增值税,那么价款也不含增值税,如果理解为价款含增值税,那么后面相关税费也包含增值税,