您好,发下题目看下

您好,处置固定资产时 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。最后将固定资产清理科目结平 这里增值税税率是多少
老师,这个处置固定资产取得收入,固定资产清理不应该在贷方嘛,应该是借,银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税销项税额,这个固定资产清理为什么在借方8450
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
借固定资产清理400, 贷固定资产400 借银行存款700 贷固定资产清理700/1.13 应交税费--应交增值税700/1.13*13% 借固定资产清理400, 贷固定资产清理700/1.13-400 贷资产处置损益700/1.13-400 那个老师能讲讲这个,感谢
老师您好,请问全年一次性奖金如何交税什么标准
误做了一笔不存在的错账,租赁费冲销,当时报税已经负申报,现在把这笔账冲平后这个月需要交税吗
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老师增值税一般纳税人2月份什么都对上了3月份抵扣认证的汇总表和申报表的进项税额不一致是怎么回事
老师您好,请问中国国际贸易单一窗口,与中国电子口岸,这两个网站是一样的吗?我看图标一致,有什么区别吗?
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老师 一般纳税人证明在哪里查看呀
公司给员工支付了健康保险费开的发票怎么做账
老师公司工资标准除了不能低于最低工资外,还有别的法律规定吗?比如公司没盈利,工资的标准
题目发过去了
您好,因为需要确认增值税,冲回固定资产清理。少分录,借资产,贷固定资产清理
那这样,数也对不上号呀老师固定资产清理借方8450怎么来的,应该是固定资产贷方余额5000才对呀
您好,根据题目,8450/0.13=6500,按公允价值计算
我问的是借固定资产清理,8450贷,应交税费应交增值税销项税额,8450,这个固定资产清理不应该在贷方嘛,
老师。您没有明白我问的问题
您好,是在借方的,因为要体现负债,减少收益(固定资产清理)
固定资产清理贷方是表示处置固定资产取得的收益啊
贷方是固定资产清理,和销项税额
您好,您分开看即可,销售,借银行存款,贷固定资产清理和增值税部分,借固定资产清理,贷应交税费应交增值税。