企业将自产产品作为样品赠送他人的视同销售业务应按规定计算缴纳增值税和企业所得税;但在会计处理方面,根据《关于自产自用的产品视同销售如何进行会计处理的复函》(财会字[1997]26号)的相关规定,上述视同销售业务不确认收入,而应按成本转帐。借记“营业费用”科目,贷记“产成品”、“应交税金-应交增值税(销项税额)”科目。
企业进行增值税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在申报表第2行,相应的销项税额填在第11行;进行所得税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在附表一(1)第13行,相应成本填列在附表二(1)第14行,分别在主表第1行和第7行进行反映。
老师,这个投资回报率是多少 怎么算
物业公司外购商品赠送业主视同销售账务处理及企业所得税汇算申报处理?
视同销售的销售额填在增值税申报表哪里
视同业务,会计上不作视同销售,只是税法上增值税视同销售,纳税申报时如何填表?
老师,视同销售报表怎么填写?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过