增值税附表一里面就可以的,你是赠送的产品吗?

视同销售收入的增值税和所得税在纳税申报的时候分别填在哪里?
请问:视同销售的增值税纳税申报时,填在哪个表哪个栏次?
视同销售的销售额填在增值税申报表哪里
你好,老师,请问购进货物用于赠送客户,增值税是视同销售,贷应交增值税(销项税额),那么在填报增值税报表时,该填在销售明细表里的那一栏呢
视同业务,会计上不作视同销售,只是税法上增值税视同销售,纳税申报时如何填表?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
自产货物用于职工福利的
你好,附表一百分之十三销售货物一栏。
列呢?我填在未开具发票么?我是按市场售价来填收入么?
对的,是的,是这么做的,按照市场价格。
那我得成本是不是可以放到所得税营业成本里?
你好是的,可以这么做。
那我自产的,我用于捐赠了,我要咋填
借营业外支出 贷库存商品、 应交税费、应交增值税销项。
我销项税要填到和职工福利一样的地方么?销售收入不填对吧?
填写13%销售货物未开具发票一栏,销售额和税额都需要填写。
主表,纳税申报表那里,算到应税货物销售额么?
你好对的,是的,是这么做的。
那这做账不是在营业外收入里么?所得税的收入不算里面么?
你好,赠送给职工的需要确认收入,捐赠出去的直接做库存商品就可以的。
用于捐赠,职工福利,增值税销售收入那里都要填收入么?所得税申报表职工福利算销售收入,捐赠不算入么?然后汇算的时候算是同销售收入么?请回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
预缴时候捐赠成本收入不用填写 福利的时候需要填写。
汇算清交所有的都需要填写,视同销售 视同销售明细表里面 填写收入,然后填写成本。
捐赠收入在申报增值税的时候,申报表 那张主表,销售货物的收入要加进去么?
对的,是的,是这么做的。